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    <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-10</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI ITRI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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      <oggetto>PROGRAMMA "ITRI DELLE MERAVIGLIE. ESTATE 2020". DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA "ITRI DELLE MERAVIGLIE. ESTATE 2020". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA "ITRI DELLE MERAVIGLIE. ESTATE 2020". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MANZO luca</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROGRAMMA "ITRI DELLE MERAVIGLIE. ESTATE 2020". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FRAGIONE DANIELE</ragioneSociale>
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      <oggetto>INIZIATIVE PER IL NATALE 2020. DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <codiceFiscale>08587841217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL MATTONCINO LIBRERIA  E ASSOCIAZIONE CULTURALE - GIUGLIANO IN CAMPANIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2132.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INIZIATIVE PER IL NATALE 2020. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA  SERVICE S.R.L. - GAETA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA  SERVICE S.R.L. - GAETA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL MUSEO DEL BRIGANTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFIAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>325.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-02-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL MUSEO DEL BRIGANTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOTECNICA SNC DI PIROLOZZI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTECNICA SNC DI PIROLOZZI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z132FFFDC6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO DI INFORMATIZZAZIONE COMUNALE - sostituzione del centralino ed adeguamento della rete</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02317560593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNICS STA SNC DI LIVIO DE MEO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02317560593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNICS STA SNC DI LIVIO DE MEO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E3003C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. - CIG: Z5E3003C26.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>25333.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7330048AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL NOLEGGIO DELLO STRUMENTO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE + MOD. SOSTE  PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI SPROVVISTI DI ASSICURAZIONE E REVISIONE SCADUTA –  CIG Z7330048AC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.-  BOLOGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>11520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC9300756C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO SEMAFORICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL.SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1797.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA33015488</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER DISABILI A.S. 2020/2021 PERIODO DAL 7 AL 29 GENNAIO 2021. CIG. ZA33015488</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3768.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 4  FOTOCOPIATRICI - DITTA XEROX -ANNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO - STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - DLGS 118/11 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02738390737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2692.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021 - PERIODO DAL 14.01.2021 AL 12.03.2021 CIG:Z6C2ED9DF1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALDONNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALDONNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27268.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27268.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7887616AA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB S.P.A. PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI – ODA 4955606 DEL 20/05/2019. [CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 7887616AA0] - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC32FDFE58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEDE COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNRVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANESSA MARANDOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNRVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANESSA MARANDOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>583741968B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMIAZIONE, DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÈ LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. LIQUIDAZIONE CANONE ( PERIODO NOVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25545.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C3024600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MUSEO DEL BRIGANTAGGIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANESSA MARANDOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANESSA MARANDOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12F5A398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ABETE NORMANDIANO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01211170590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VIVAIO VALERIO S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01211170590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA VIVAIO VALERIO S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA12B56538</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA DI VIA MAZZINI E VIA TORRETTA. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02387670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERATO CARCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02387670595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERATO CARCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18420.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7223.83</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z203029427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI ANNO 2021 - CIG.Z203029427</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02276480593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO STRILLONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z402FFFE23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO CONNETTIVITÀ E INDIRIZZO IP E SOSTITUZIONE ROUTER SEDE COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702560596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NABIRI SRL - SPIGNO SATURNIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9930348D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO - CIG: Z9930348D1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALDONNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALDONNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8894.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8894.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51301B9F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2° CONCORSO "ITRI - IL MIO PRESEPE". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01833730599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOFI MARIALUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01833730599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOFI MARIALUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z052DF0AF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFIT AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL - CASTELFORTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL - CASTELFORTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2266.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB302409F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE DEL SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO GESTIONE DELLA TARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04163630611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04163630611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021 PERIODO DAL 14.01.2021 AL 12.03.2021 CIG: Z6C2ED9DF1 - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 106, COMMA 2, D.LGS. 50/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA IDEALDONNA DI ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA IDEALDONNA DI ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2231.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2231.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.- CIG ZCF30270F6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RIFACIMENTO VIABILITA' INTERNA E ARREDO URBANO - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA SAN GENNARO-PONTE SAN ROCCO. PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA MOLINARO ROCCO IN MOLINARO COSTRUZIONI SRL. CUP C17H18000680004 - CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03115060596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARO ROCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03115060596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARO ROCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24125.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SPORTIVA DI VIA S.APOLLONIA - PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - CIG.Z023056D61</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02290170592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.MET.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02290170592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.MET.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITÀ ANNUALE FWA FINO A 20/10 MBIT CON IP PUBBLICO STATICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702560596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NABIRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02702560596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NABIRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z0130512E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO VIABILITA' INTERNA ED ARREDO URBANO – SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA SAN GENNARO – PONTE SAN ROCCO.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.  CUP: C17H18000680004 – CI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCGNN84T01D708X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICCONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCCGNN84T01D708X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICCONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z13304DEE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI " RIFACIMENTO VIABILITÀ INTERNA E ARREDO URBANO - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA S.GENNARO - PONTE SAN ROCCO" E " RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO DI ITRI". INCARICO PER SORVEGLIANZA AR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTCRL71A56D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLA MATTEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTCRL71A56D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLA MATTEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1456.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2E74BE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI " COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01403010596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MANZI SNC ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01403010596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MANZI SNC ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37247.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36147.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0305C1BA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE GESINT. ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' INFOCAMERE S.C. P.A. PER ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO - CIG Z3A305CCDF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z512F5F9EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 07/01/2021 - DITTA TOMMARELLO OFFICE DI A.TOMMARELLO.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMARELLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6852367023</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO REP. N.2127 DEL 17/05/2017 COMUNE DI ITRI/SOC. DOGRE SRL- LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103780736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOGRE   SRL  -TARANTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103780736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOGRE   SRL  -TARANTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2603.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2603.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B2ECF0B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI NUTRIZIONISTA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A. S. 2020-2021 CIG: Z5B2ECF0B8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPRFL75C44D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPOLA RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPRFL75C44D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPOLA RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI " COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE". LIQUIDAZIONE STATO FINALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01403010596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MANZI SNC ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01403010596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MANZI SNC ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36147.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18527.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332E869CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/2020 - SOC. PALITALSOFT  SRL -  CIG Z332E869CF -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI CDS, APP. VIOLAZIONI E CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL, CON SEDE IN FORLÌ. VIA FILIPPO GUARINI 2 – P.IVA 02259990402 - CIG: Z67304CF4B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL - POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>372.67</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE E BANCA DATI ACI-PRA EROGATI DA ANCI DIGITALE SPA - CIG ZC7304C5DF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2830.96</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ANNO 2021 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE TRAMITE LO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO CON LA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ANNO 2021 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO, FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77CV GPL 5 PORTE, AD USO DEL COMANDO CON LA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA PEC DELL'UFFICIO SUAP E ALL'ATTIVAZIONE DELLA PEC DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI TRAMITE ARUBA SPA, P. IVA 001879020517 - CIG: Z49307BC21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI QUATTRO CASELLE PEC IN SCADENZA TRA IL 18.02.2021 E IL 24.03.2021 TRAMITE LA DITTA CYBERPC DI GIORGIO FRANCHI CON SEDE A ITRI, CORSO V. EMANUELE 11A - PI: 02507890594 - CIG: ZA93079450</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER DISABILI A.S. 2020/2021 PER N. 10 GIORNI LAVORATIVI A PARTIRE DAL 01/02/2021 AL 12/02/2021 CODICE CIG: Z85306CF57</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279830598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NINFEA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279830598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NINFEA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2216.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E GENERI DI CONSUMO ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA- CIG Z8D307A933</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14094331007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2171.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2171.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MENSA SCOLASTICA - CIG:ZB03072E45</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTECNICA PIROLOZZI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTECNICA PIROLOZZI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC72F5ACDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 134/20  A FAVORE DELLA DITTA BONGIANNI SILVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2671.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA3083466</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FONDO INNOVAZIONE: APP IO INTEGRATA IN PLUG&amp;PAY E SPID - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-FIL SOLUZIONI DIGITALI PER IL CICLO DEGLI INCASSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-FIL SOLUZIONI DIGITALI PER IL CICLO DEGLI INCASSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2BA7ACD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 101, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO LORELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO LORELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9B306BACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE CIG Z9B306BACC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB22F92950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TERNA MECCANICA - CIG ZB22F92950. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596140598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA GUIDO SANTE, SALVATORE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596140598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA GUIDO SANTE, SALVATORE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62F38CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEGGE 27/12/2019 N. 160 ART. 1 COMMI DA 51 A 58 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, DI EDIFICI PUBBLICI, DI STRADE, PONTI E VIADOTTI - "RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO D'ITRI/TORRENTE PONTONE - D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC S.R.L. BARLETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC S.R.L. BARLETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122CBB6D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 DECORRENZA ARRILE 2020-DICEMBRE 2020 - CIG Z112CBB6D1. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62FA442D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO LUMINARIE 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966330605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA POSTA LUCIO &amp; F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966330605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA POSTA LUCIO &amp; F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2F5A061</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI D.P.R. 162/99 - CIG Z1D2F5A061. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562CE3BEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE- RIPARAZIONE MEZZI DITTA AGRI GREEN CICCONE SRL - CIG Z562CE3BEF. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2C58C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI- CIG Z7A2C58C21. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMA ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMA ASCENSORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8542.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902F928F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z902F928F9. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01837940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.I.M. PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01837940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.I.M. PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5519.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5519.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12D639FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE - CIG ZD12D639FD. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712E86BD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE FITNESS AREA VERDE VIA E.TOTI E VIA N.SAURO - CIG Z712E86BD0. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEBO AMBIENTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEBO AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4540.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4540.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302CBC413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE E RICAMBI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALL'UTC - CIG Z302CBC413. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E2F2B972</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY-CIG Z6E2F2B972. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGSVT57T04E375U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SALVATORE ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGSVT57T04E375U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SALVATORE ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1811.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1811.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02D2DA51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CAVA - CIG ZE02D2DA51. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00990050593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI SRL - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00990050593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI SRL - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82F6E1FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI EDIFICI SCOLASTICI- CIG ZC82F6E1FB. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00971890595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLGLASS DI ANGELO E ROBERTO PEZONE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00971890595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLGLASS DI ANGELO E ROBERTO PEZONE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2030785F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE IN VIA E. TOTI E VIA N. SAURO – ASSESTAMENTO CONTABILE E LAVORI COMPLEMENTARI - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03338310612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E SERVIZI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03338310612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E SERVIZI  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19104.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z0D306EDBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO SP ITRI-SPERLONGA EVENTI 5-6 DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA. CIG Z0D306EDBF</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGGPR66T19C998H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERO GASPARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGGPR66T19C998H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERO GASPARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO SP ITRI-SPERLONGA EVENTI 5-6 DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI. CIG. ZDF306ED7B.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORELLO MARCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORELLO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA E.TOTI E VIA N.SAURO - APPROVAZIONE 2° S.A.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03338310612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E SERVIZI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03338310612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTI E SERVIZI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149038.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF63002A4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2020-2021. PROCEDURA RDO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>33083.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z0F3074A73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, EX ART. 101, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO LORELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO LORELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C3074C2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BENEFIT AMBIENTALE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z6F2DFAED3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ECCEDENZE COPIE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - SOCIETÀ SERVIVCE OFFICE SRL - CIG - Z6 F2 DFA ED3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZEF3078CB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A/4 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  PIATTAFORMA MEPA -CIG ZEF3078CB5</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>808.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA330693C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PROGETTAZIONE DEL " SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA - 2021/206". CIG ZA330693C6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGMTT87B28F912P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GARGIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGMTT87B28F912P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO GARGIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA - LEGGE DI BILANCIO 2021 E DL MILLEPROROGHE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC830A7914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA - TRIBUTI COMUNALI: LE NOVITÀ PER IL 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028560617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORM CONSULTING S.A.S. RUVIANO (CE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03028560617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORM CONSULTING S.A.S. RUVIANO (CE)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD12D639FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE - RIPARAZIONE ATTREZZATURE. DITTA GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO - CIG ZD12D639FD- DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE02D2DA51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CAVA. DITTA CARDI SRL - CIG ZE02D2DA51 - DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00990050593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI SRL - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00990050593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI SRL - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F2DFE4F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI - SPAZI DI VERDE ATTREZZATO - CIG Z4F2DFE4F3. LIQUIDAZIONE STATO FINALE - DITTA LEPIZZERA MATTEO.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPZMTT73P14D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPIZZERA MATTEO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPZMTT73P14D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPIZZERA MATTEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3932.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2C97D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IDRAULICA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z5F2C97D99. LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA MEROLI MAURIZIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE MESI NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>36338.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7250.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA330ABD8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - CIG ZA330ABD8B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. GOMME S.R.L.S.  - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03062790591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. GOMME S.R.L.S.  - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <cig>Z5B30B53C2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA: IL RENDICONTO FINANZIARIO 2020- CIG Z5B30B53C2- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO TIMBRATORE VIRTUALE SOCIETA' PA DIGITALE ANNO 2021 CIG: ZB930958B3</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA DIGITALE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>337.60</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER- CIG Z71309F8B8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1856.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZO PER TRASPORTO SCOLASTICO - GIG:ZD830B5322</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA CAR SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1016.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z35290A8DE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LA FIAT PUNTO AD USO DEL COMANDO A FAVORE DELLA DITTA CARBURANTI LOMBARDI MASSIMO &amp; C SNC CON SEDE IN FONDI (LT), STRADA STATALE SS 637 KM 0,400  P.IVA 01465860599 - FATTURA N. FPA 11/20 DE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465860599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI MASSIMO E C SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>31.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4227FC39A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 0491</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1075.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>72721987A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO IN VIA A. OLIVETTI N. 13 - PI: 06496050151 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>535.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F30678D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI  ACI-PRA PER I VEICOLI RUBATI EROGATI DA ANCI DIGITALE SPA - CIG Z3F30678D2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>206.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9726D28D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 287 DEL 02.10.2020, N. 321 DEL 02.11.2020, N. 356 DEL 02.12.2020 E LA N. 11 DEL 04.01.2021  GIUSTA DETERMINAZIONE N. N°129 DEL 26.03.2018 MEDIANTE M.E.P.A. A FAVORE DELLA DITTA DE LEONI INFORMATICA S.R.L. CO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153830597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LEONI INFORMATICA - LATINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4443.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4443.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB2FC9FEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASILO NIDO COMUNALE "IL MONDO DEI PICCOLI" PICCOLA MINUTERIA E MATERIALE DI PULIZIA URGENTE  LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 CIG ZDB2FC9FEC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>320.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2073A59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMIA DI LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA ALLE DUE TELECAMERE POSIZIONATE PRESSO LA CASA COMUNALE E IL MUSEO DEL BRIGANTAGGIO A FAVORE DELLA DITTA NABIRI SRL CON SEDE IN SPIGNO SATURNIA (LT) – SS FORMIA CASSINO KM 28.400 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702560596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NABIRI SRL - SPIGNO SATURNIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NONCHÉ GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CANI E GATTI DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 PER IL MEDESIMO PERIODO A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>15971.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15971.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE LA FORMULA "COSTO PAGINA TUTTO INCLUSO" CON LA DITTA SERVICE OFFICE SRL, CON SEDE IN FONDI IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE, P.IVA 02650240597 - CIG: ZF72B8E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE OFFICE  SRL</ragioneSociale>
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      <cig>Z2C30C25A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL SITO COMUNALE E SERVIZI INFORMATICI - PROXIME S.R.L. (PERIODO 01/10/2020 - 30/09/2021)   CIG- Z2C30C25A8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROXIME S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03997730969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROXIME S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z4A2C7C49C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUGLI SCENARI DI RISCHIO, SULLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E SULLE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATE DAI RISCHI NATURALI O DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO, FAVORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08966311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTERPRISE CONTACT GROUP</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER  IL RINNOVO DI QUATTRO CASELLE PEC IN SCADENZA TRA IL 18.02.2021 E IL 24.03.2021 A FAVORE DELLA DITTA CYBERPC DI GIORGIO FRANCHI CON SEDE A ITRI, CORSO V. EMANUELE 11A - PI: 02507890594 - CIG. ZA93079450</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>ZBB30BB630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
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      <cig>ZE730ABDE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RECUPERO ED ILLUMINAZIONE VIABILITA' PEDONALE VIA SAN GIROLAMO-VIA CINTANUOVA-VIA SAN PAOLO DELLA CROCE E VIA CURENA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI CUI AL D.LGS</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORELLO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORELLO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE630D56B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E GENERI DI CONSUMO PER LOCALI COMUNALI-CIG ZE630D56B6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B.SERVICE DI BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.B.SERVICE DI BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B306BACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA SRL FONDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA SRL FONDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD930E1B39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SVOLGIMENTO SEDUTA COMMISSIONE CONSILIARE IN VIDEOCONFERENZA  DELL'8 MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG -  ZD930 E1B39</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2A30CCFB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI VIA A. GRAMSCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULI-SAN 3.0 DI VANESSA MARANDOLA - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULI-SAN 3.0 DI VANESSA MARANDOLA - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ANALISI ACQUE DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076410600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE STAMPATI VARI. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LRS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745520599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LRS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARLONI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14493721006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02823530593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IALONGO CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02823530593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IALONGO CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2630E0573</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14231751000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETRURIARTE DI SIINO AGNESE - ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14231751000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETRURIARTE DI SIINO AGNESE - ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A30E4DE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987820594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.PI. SRL - SABAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987820594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.PI. SRL - SABAUDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1621.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1621.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E30DFB71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08335540723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSICHELLA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08335540723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERSICHELLA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8430E0646</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04840931002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA 5M S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04840931002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA 5M S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA330E04D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD30E4F49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95211100631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUO EVENTS APS - ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95211100631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUO EVENTS APS - ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE230E3629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCMRN79P08D708E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCUCCI MARIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCMRN79P08D708E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCUCCI MARIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE930E031A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02915570598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIENGO FLAVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02915570598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIENGO FLAVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF830E0434</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLDMRA95P29B963V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDASCINO mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLDMRA95P29B963V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDASCINO mario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA830C7B0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MONITORAGGIO, RAZIONALIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLE FORNITURE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, ENERGIA ELETTRICA GAS E ACQUA- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E MEDICINALI - EMERGENZA COVID -19- CIG:Z18305F5B6</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO SAI SIPROIMI 2021 COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. C "IMMOBILI E UTENZE"</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA BN147GA</oggetto>
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      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2021 WEBINAR  - "NOVITA' FISCALI 2021 E DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2021" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
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          <ragioneSociale>INTERAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>DETERMINA PER LA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.I. 02810000279 DEL SERVIZIO ANTICIPAZIONE DELLE SPESE PER VALORI BOLLATI  INERENTI I VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA PER LA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.I. 02810000279 DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E REVISIONE DELLA FIAT PANDA - 2Ì SERIE 1.2 DYNAMIC - TARGA: CP520HT DI PROPRIETA' DEL COMANDO IN FAVORE DELLA DITTA MANCINI MICHELE CON SEDE A ITRI IN VIA APPIA KM 131.900 – PARTITA IVA 02177840598</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE PNEUMATICI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>414.41</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E GENERI DI CONSUMO ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA - CIG:ZFA30EF5F0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>554.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB330D2997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA TIPOGRAFIA  EDITORIA DI DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S. - CIG - ZB330D2997</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z5C30E3943</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DATAGRAPH S.R.L. – CIG Z5C30E3943</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>417.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B30EAB4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO" - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02269110595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.GE.DI. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02269110595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.GE.DI. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE VIA C.FARNESE" - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIRRENO COSTRUZIONI SRL - FORMIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIRRENO COSTRUZIONI SRL - FORMIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CONSUNTIVO 2020- SOCIETÀ GESINT SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE" - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA D'URSO -FORMIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA SAN APOLLONIA - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIANCHI GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8608.76</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO AREA MERCATO" - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02285170599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5520.15</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÈ LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZINE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO E FEBBRAI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36338.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFIT AMBIENTALE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2430.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE E PROIEZIONI SULLE FACCIATE DEL CASTELLO MEDIEVALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA SERVICE - GAETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA SERVICE - GAETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMGMRT86L69C495G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MEGLIO MARTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMGMRT86L69C495G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MEGLIO MARTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E30ED358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604190591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORELLO SARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604190591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORELLO SARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA30FA445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "COLOR UP ITRI". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRSMTN91B64D843P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RUSSO MARTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRSMTN91B64D843P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RUSSO MARTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA30FB03C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI INTERNET RELATIVI AI SITI WWW.MUSEOBRIGANTAGGIO.IT E WWW.FUOCHISANGIUSEPPE.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202130593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE BIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202130593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE BIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD230FA477</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/03/2021. IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE SALA CONSILIARE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA INVALIDI MOD. EUROPEO CON ETICHETTA OLOGRAFICA PERSONALIZZATA A FAVORE DELLA MYO SRL CON SEDE IN TORNANA (RN) VIA SANTARCANGIOLESE 6 - P. IVA 03222970406 - IMPEGNO DI SPESA 110/202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N.4 PRONTUARI PER LE INFRAZIONI AL CDS, N.1 APP. 2020 VIOLAZIONI CDS, N.1 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE A FAVORE DELLA EGAF EDIZIONI SRL, CON SEDE IN FORLÌ VIA FILIPPO GUARINI 2 – P.IVA 02</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2057 E N. 2058 DEL 02.03.2021 PER ACCEDERE ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) NONCHÉ SERVIZI TELEMATICI DI BASE OFFERTI DA ANCI DIGITALE SPA EROGATI DA ANCI DIGITALE SPA - CIG ZC7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MANCINI MICHELE AUTO SRL CON SEDE A ITRI IN VIA APPIA KM 131.900 – PARTITA IVA 02177840598 PER LA RIPARAZIONE E REVISIONE DELLA FIAT PANDA DI PROPRIETÀ DEL COMANDO - C.I.G Z3030BF8A7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>404.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7231010EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI MEMORIA DI MASSA (HARD DISK) PER L'ARCHIVIAZIONE DI DATI E APPLICAZIONI (FILE, PROGRAMMI E SISTEMI OPERATIVI) DALLA DITTA CYBERPC DI GIORGIO FRANCHI CON SEDE A ITRI, CORSO V. EMANUELE 11A - PI: 02</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>159.81</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L' ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO A.S. 2020-2021. PROCEDURA RDO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG:84721</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05554211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE LO SCOIATTOLO COOPERATIVA LO SCOIATTOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05554211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE LO SCOIATTOLO COOPERATIVA LO SCOIATTOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44875.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44875.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4536630182</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SAL N.03 DITTA INTRA COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INCORONAZIONE E PIAZZA UMBERTO I" - CIG.4536630182</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03648510612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intra Costruzioni srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03648510612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intra Costruzioni srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>193104.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1344.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO SAI/SIPROIMI COD. 486 PR2: LIQUIDAZIONE COMPETENZE VOCE D1, D4, D5, D15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>Z2230BAC53</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO SAI/SIPROIMI COD. 486 PR2: LIQUIDAZIONE COMPETENZE VOCE D1, D4, D5, D15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>Z3530BB077</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SAI/SIPROIMI COD. 486 PR2: LIQUIDAZIONE COMPETENZE VOCE D1, D4, D5, D15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZA72F62E72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLACCI STRAORDINARI E CONSUMO ENERGETICO LUMINARIE NATALIZIE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>307.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0830C3281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONI MEZZI DELL'AREA TECNICA SETTORE LL.PP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E30FB734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA BL815XL E DURSO FARMER TARGA AEC984 - CIG Z5E30FB734</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGGGPP59C12D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA MAGGIACOMO GIUSEPPE ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGGGPP59C12D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA MAGGIACOMO GIUSEPPE ITRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4476.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92E858C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA PLAY CASORIA SRL - FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE AREA VERDE VIA E.TOTI E VIA N.SAUTO . CIG ZD92E858C8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07341831217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAY CASORIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07341831217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAY CASORIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15704.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15704.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4227FC39A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE - FATTURE PER I MESI DI MARZO E APRILE 2021 - A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>672.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>672.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0830C3281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE  MEDIANTE L'ACCORDO QUADRO CONSIP ATTUALMENTE IN ESSERE DA ENI SPA P.IVA 00905811006 CON SEDE A ROMA - PIAZZALE MATTEI 1 - CIG DERIVATO Z0830C3281</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z31311C655</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566100595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA AGRESTI SRL ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02122770601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC Costruzioni</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566100595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA AGRESTI SRL ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02122770601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC Costruzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5777.91</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE  MEDIANTE L'ACCORDO QUADRO CONSIP ATTUALMENTE IN ESSERE DA ENI SPA P.IVA 00905811006 CON SEDE A ROMA - PIAZZALE MATTEI 1 - CIG DERIVATO Z0830C3281</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI - DIVISIONE REFINING E MARCHETING</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI - DIVISIONE REFINING E MARCHETING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FESTIVITA' PASQUALI: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA UOVA DA DONARE AI BAMBINI. CIG:Z4D31336B1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI CHE COMPONGONO L'UNIFORME DEGLI APPARTENENTI AL CORPO A FAVORE DELLA DITTA TUTTOMILITARE CON SEDE IN VIA AQUILEA 18 – UDINE (NA) P.IVA 01647130309</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTOMILITARE</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SANIFICAZIONE SALA CONSILIARE PER SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/03/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE, GIUSTA SENTENZA 978/19 DEL 07.05.2019, IN FAVORE DELL'AVV. MANZO ALESSANDRO FRANCESCO – CODICE FISCALE MNZLSN82N29F839S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZLSN82M29F839S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZO ALESSANDRO</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO E GESTIONE CERTIFICATO SIOPE UFFICIO FINAZIARIO-ANNUALITA' 2021/2023 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z0230556D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SPORTIVA DI VIA SAN APOLLONIA - PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02290170592</codiceFiscale>
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      <cig>Z9B2C982FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE. DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL - CIG Z9B2C982FC - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z353100F2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BROKERITALY- IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA TARGA FV813HN - AUTOVETTURA NISSAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
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      <cig>ZD0310A1DE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA - CIG: ZD0310A1DE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZBC3156806</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE + CSN E N. 1 SIM CON CERTIFICATO DI FIRMA +CSN  - CIG ZBC3156806</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12FCD581</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO A FAVORE DELLA SICUR.AN SRL CON SEDE IN VIA ALDO MORO 66 – SOMMA VESUVIANA (NA) P.IVA  03370091211 - MISSIONE 3 – PROGRAMMA 1 – CAPITOLO/ARTICOLO 301/4 – IMPEGNO 694/2020 - C.I.G ZE12FCD581</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03370091211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUR.AN.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>6546.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6546.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7231010EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMIA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI TRE DISPOSITIVI DI MEMORIA DI MASSA (HARD DISK) PER L'ARCHIVIAZIONE DI DATI E APPLICAZIONI (FILE, PROGRAMMI E SISTEMI OPERATIVI), FAVORE DELLA DITTA CYBERPC DI GIORGIO FRANCHI CON SEDE A ITRI, CORSO V. EMANU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>159.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>159.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2C7C49C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUGLI SCENARI DI RISCHIO, SULLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E SULLE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATE DAI RISCHI NATURALI O DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO, FAVORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08966311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTERPRISE CONTACT GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5351.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5351.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682CBFB5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RUGGIERI LUIGI - CIG Z682CBF5E</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CARDI SRL - CIG ZE02D2A51</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARDI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00990050593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIMA SAS DI ROSI A. E ORLANDI G.&amp;C. - CIGZ7A2C58C21</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIMA ASCENSORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMA ASCENSORI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AGRI GREEN CICCONE SRL - CIG Z562CE3BEF</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SAI SIPROIMI 2021 COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A "COSTO DEL PERSONALE- CONSULENZE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SAI SIPROIMI 2021 COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A "COSTO DEL PERSONALE- CONSULENZE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE  - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA PER IL MESE DI GENNAIO 2021 - C.I.G 8162978E88 - F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOP SOCIALE COO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7629.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8525414232</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  VIA SAN APOLLONIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - CIG 8525414232.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCGNN63L12D662K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCGNN63L12D662K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53891.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35950.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO ASILO NIDO IN LOCALITA' RAINO" - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE - AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CIG ZD33151405.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA DELLE SUPERFICI ADIACENTI ALLE OPERE PITTORICHE REALIZZATE NELL' AMBITO DEL PROGETTO "COLOR UP ITRI" PRESSO L'AREA MERCATO GIOVENCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02823530593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IALONGO CARLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02823530593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IALONGO CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA DELLE SUPERFICI ADIACENTI ALLE OPERE PITTORICHE REALIZZATE NELL' AMBITO DEL PROGETTO "COLOR UP ITRI" PRESSO L'AREA MERCATO GIOVENCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE SRL ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE SRL ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD33151405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO ASILO IN LOCALITA' RIGOLI – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE – AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CIG ZD33151405.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z0B314609D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PERSONE - AUTISTA SCUOLABUS CIG:Z0B314609D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605340593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSCUOLA ALBANO - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605340593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSCUOLA ALBANO - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3030BF8A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA ALLA FIAT PANDA DI PROPRIETÀ DEL COMANDO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MANCINI MICHELE CON SEDE A ITRI IN VIA APPIA KM 131.900 – PARTITA IVA 02177840598.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62C75DBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NET4MARKET - CSAMED SRL - CIG ZC62C75DBF</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET4MARKET – CSAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET4MARKET – CSAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912782084</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ACCESSORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMSLRT40L21A509V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMASETTA ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMSLRT40L21A509V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMASETTA ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6111.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6111.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B306BACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RASI CONSULENZA SRL - CIG Z9B306BACC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8705721C3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO ANNO 2021 - RISANAMENTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO " RIO DI ITRI / TORRENTE PONTONE "RIFACIMENTO DEL PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PALAZZO BITUMI SRL - CIG Z5928EFB52</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALAZZO BITUMI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273200592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZO BITUMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9073.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9073.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832EF1AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL - CIG Z832EF1AAE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFIT AMBIENTALE MESE DI MARZO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1045.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z393192CCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL VIDEOSEMINARIO DAL TITOLO "ISTRUZIONI OPERATIVE PER PREDISPORRE LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER GARANTIRE LE FUNZIONI FONDAMENTALI", IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7304C5DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'INTEGRAZIONE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE E BANCA DATI ACI-PRA EROGATI DA ANCITEL SPA - CIG ZC7304C5DF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z5D2FD393B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SEGNALETICA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CAR SNC DI RUSCITTO ANDREA E PEPPE CHRISTIAN CON SEDE IN VIA FIORELLE N. 158 SPERLONGA (LT) P.IVA 02745300596 - C.I.G Z5D2FD393B;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745300596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR MULTISERVIZI SNC SPERLONGA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>611.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>611.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F2FFFE0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO DI INFORMATIZZAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRNTN80D04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPORE ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRNTN80D04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEPORE ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3325.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C3074C2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFIT AMBIENTALE MESE DI APRILE 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1063.58</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC431619AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA LISTA DI LEVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia Editoria Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia Editoria Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC3317107E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E STAMPA BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO  MEDICINALI - EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z56316E36D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CAMPETTO DI CALCIO ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA SAN APOLLONIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902510607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIOSPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902510607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIOSPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB43195AB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER ALLOGGIO ARMADIO PORTA CONTATORE IN VIA SAN MARTINO. CIG- ZB43195AB1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641080581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02641080581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z51318EDA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI "PROLUNGAMENTO PONTICELLI IN CONTRADA MUSTAGA-PAGNANO PER ATTRAVERSAMENTO FOSSO S.SPIRITO". AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027250592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI VOZZO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027250592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI VOZZO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5694.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9131226CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TUTTOMILITARE CON SEDE IN VIA AQUILEA 18 – UDINE (NA) P.IVA 01647130309 PER LA FORNITURA DI DISTINTIVI FINALIZZATA ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER LE SINGOLE COMPETENZE MATURATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01647130309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOMILITARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>257.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.59</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC7304C5DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE E BANCA DATI ACI-PRA EROGATI DA ANCITEL SPA - CIG ZC7304C5DF - MISSIONE 01 - PROG.11 - CAP. 102/25 - IMP. 282/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>47.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7C3024600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SANIFICAZIONE MUSEO DEL BRIGANTAGGIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANESSA MARANDOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANESSA MARANDOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E313D33F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA C. FARNESE - IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA - CIG Z5E313D33F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA - VERONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA - VERONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>583741968B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZINE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÈ LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25545.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B28D2AED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO SOCIETÀ SINPRO SRL PER INCARICO DI REDAZIONE PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - CIG Z2B28D2AED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02447800281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINPRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02447800281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINPRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6479.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER UN CONTRATTO DI NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE LA FORMULA "COSTO PAGINA TUTTO INCLUSO - II TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA N°64/2020 A FAVORE DELLA DITTA SERVICE OFFICE SRL, CON SEDE IN FONDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE OFFICE SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3030BF8A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MANCINI MICHELE AUTO SRL CON SEDE A ITRI IN VIA APPIA KM 131.900 - PARTITA IVA 02177840598 - PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA PER LA FIAT PANDA DI PROPRIETÀ DEL COMANDO - CODICE C.I.G Z3030BF8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3003C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>317.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2FF50C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>65.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE631FD660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 12 PARCOMETRI, PERMUTA DEI PARCOMETRI ATTUALMENTE IN USO E SERVIZI ANNESSI PER MESI 12 IN VIA SPERIMENTALE. AVVIO DELLA PROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08445211215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K-CITY IOT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8931C8A9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI DELLA MENSA SCOLASTICA - CIG:Z8931C8A9E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTECNICA PIROLOZZI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00561650599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTECNICA PIROLOZZI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC231C5268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI - AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO A.S. 2020-2021 CIG:ZC231C5268</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6831C0148</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG:Z6831C0148</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4227FC39A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMIA DI LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 04911190488 - MISSIONE 3,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1075.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA SPORTIVA DI VIA S. APOLLONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PULI-SAN 3.0</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03093460594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULI-SAN 3.0</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE IN VIA NAZARIO SAURO / VIA ANTONIO GRAMSCI – CIG Z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03770210619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO TRIBUTI PER AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE APPLICATIVE E LA FORNITURA DEI SERVIZI - ANNO 2021 - SOC. PALINSOFT (EX PAL INFORMATICA SRL).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE TIPOGRAFICO DI STAMPA - TIPOLITOGRAFIA DI RIENZO SERGIO - ITRI - CIG_ ZA13145514</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER DEPOSIZIONE MONUMENTO AI CADUTI - CIG: Z7031710AC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SANIFICAZIONE DEL MUSEO DEL BRIGANTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANDOLA VANESSA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANDOLA VANESSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLO IVECO DAILY TARGA CP408HW - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3F31CE47C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA " PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO" -          CUP: C17H18000680004 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</oggetto>
      <sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDNNA88S58D708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI ANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGGPQL86B12D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIACOMO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDNNA88S58D708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI ANNA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4212.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4212.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36338.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483338.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62F32C59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANDRO PERTINI" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCFLC53S18E375F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOCCIO FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCFLC53S18E375F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOCCIO FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26685.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26685.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z56316E36D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPETTO DI CALCIO ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE IN VIA SAN APOLLONIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02902510607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIOSPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02902510607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIOSPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B31C2179</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA BAGNO PUBBLICO IN CENTRO STORICO ITRI ALTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357710597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357710597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72F62E72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLACCI  STRAORDINARI E CONSUMO ENERGETICO, LIQUIDAZIONE FATTURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2E7E895</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PIANTE E FIORI PER IL CONCORSO " BALCONI IN FIORE".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINAPI CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINAPI CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA330ABD8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03062790591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. GOMME SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03062790591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. GOMME SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI RICAMBI PER IL DEFIBRILLATORE PHYSIO-CONTROL LIFEPAK CR PLUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661690614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUEXDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661690614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUEXDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI  REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE IN STREAMING –DA REMOTO- E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - SOC. CENTRO SERVIZI  STENOTIPIA DI FRATARCANGELI NADIA - CIG _  Z7F31E53C3.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 12 PARCOMETRI, PERMUTA DEI PARC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08445211215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K-CITY IOT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE VIA C.FARNESE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E CERIFICATO DI REDGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02643500594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRRENO COSTRUZIONI SRL - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02643500594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRRENO COSTRUZIONI SRL - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30208.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8117.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE VIA C.FARNESE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E CERIFICATO DI REDGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3020884.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27967.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A3210739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER AFFISSIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (PULIZIA E MANUTENZIONE TERRENI PRIVATI) FORMATO CM 100X70, STAMPA 4 COLORI A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TIPOLITOGRAFIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PEC UFFICIO TECNICO, RAGIONERIA E CULTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI SEDIE ERGONOMICHE IN CONFORMITA' DELL'ART. 28 DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (TUSL) - D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 - A FAVORE DELLA DITTA MACRO DISTRIBUZIONE SRLS CON SEDE IN FORMIA – VIA DELLA CONCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005360593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROBYTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD12D639FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE ATTEZZATURE - CIG ZD12D639FD</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B311D758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRUTTUR SPORTIVA DI VIA SAN APOLLONIA - PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PMPMRZ63L01F224C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURIZIO PIMPINELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PMPMRZ63L01F224C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURIZIO PIMPINELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B303C1C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANALPLAST PER RIPARAZIONE N.02 GAZEBO INSTALLATI ALL'INTERNO DEL CORTILE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 8 MARZO IN LOCALITÀ GIOVENCO - CIG Z6B303C1C3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZTTFNC53C09I902D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANALPLAST</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZTTFNC53C09I902D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANALPLAST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302CBC413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE E RICAMBI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG: Z302CBC413- LIQUIDAZIONE FATTURA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22D34428</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANCINI ANTONIO &amp; C. SNC PER INCARICO DI FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA EDERA - CIG ZF22D34428</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041460591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041460591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1827.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1827.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>878805111B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZA - AGSM ENERGIA S.P.A CON SEDE LEGALE IN LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 VERONA (VR) PARTITA IVA E CODICE FISCALE 02968430237, CONVENZIONE DENOM</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>72721987A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI MARZO E APRILE 2021 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO IN VIA A. OLIVETTI N. 13 - PI: 06496050151 SULLA MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - CAP. 301/14 RIFERITO A CONTRATTO DI NOLEGGIO PER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>510.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z55322B7D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E GENERI DI CONSUMO ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA - CIG:Z55322B7D3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1061.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1061.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE82EC82AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE NUOVO TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021. CIG ZE82EC82AC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALDONNA   COOPERATIVA SOCIALE  -ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALDONNA   COOPERATIVA SOCIALE  -ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3708.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3708.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE  - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA RELATIVAMENTE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 - M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>12929.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12929.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E3003C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD2FF50C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1508.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1508.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z593175CD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI SEDIE ERGONOMICHE IN CONFORMITÀ DELL'ART. 28 DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (TUSL) - D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 - A FAVORE DELLA DITTA MACRO DISTRIBUZIONE SRLS CON SEDE IN FORMIA – VIA DELLA CO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005360593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACRO DISTRIBUZIONE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7032552F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI - AVVISO PUBBLICO TARI 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202130593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE BIT itri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC31952A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO 2021/2022" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG : ZAC31952A7</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02974530598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO PULIZIE SOCIETA' COOP. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02974530598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO PULIZIE SOCIETA' COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832EF1AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INCARICO DI TERZO RESPONSABILE E GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26508.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA321920B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO SQUADRA OPERAI - MANUNTENZIONE VERDE PUBBLICO. CIG ZAA321920B - AFFIDAMENTO FORNITURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753239245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO M.I.U.R. 21 DICEMBRE 2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI SUPPLEMENTARI. CIG Z753239245</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07949950633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07949950633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6004.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D306EDBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOLOGO GASPARE RUGGIERO PER INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA SP ITRI-SPERLONGA A SEGUITO DEGLI AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 5 E 6 DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGGPR66T19C998H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERO GASPARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGGPR66T19C998H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERO GASPARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7629F8CCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA C. FARNESE". LIQUIDAZIONE SALDO SOC. SDC PROJECT GROUP SRL PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG Z7629F8CCD</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13728351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDC PROJECT GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13728351001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDC PROJECT GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11725.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11725.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD532191DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE MEZZI D'OPERA COMUNALI. CIG ZD532191DE - AFFIDAMENTO FORNITURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6832582CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2021 - SOCIETÀ GESINT SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z892EFCCC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG:Z892EFCCC8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02276480593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO STRILLONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02276480593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO STRILLONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3312.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3312.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A3210739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER AFFISSIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (PULIZIA E MANUTENZIONE TERRENI PRIVATI) FORMATO CM 100X70, STAMPA 4 COLORI - A FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA DI RIENZO SERGIO &amp; C. SAS CON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO   &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853215611</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI CAVA PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - CIG Z853215611</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00990050593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00990050593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z132F464EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE SOCIETA' DEA SRL - CIG Z132F464EA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10271461005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10271461005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19790.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19790.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7330048AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DELLO STRUMENTO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE + MOD. SOSTE  PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI SPROVVISTI DI ASSICURAZIONE E REVISIONE SCADUTA - A FAVORE DELLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SRL CON SEDE IN VIA DEL LITOG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA EUROPA AZZARONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z03326997D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RILASCIO SIM CON CERTIFICATO  FIRMA DIGITALE E CERTIFICATO  CNS - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI DELL'ENTE-  CIG Z03326997D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z273275A8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICA E.GASPARI SRL - SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3886.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F31CE47C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MANCINI MICHELE AUTO SRL" PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - CIG Z3F31CE47C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3732695DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE IN LOCALITA' CENTRO STORICO ALTO E STAZIONE FERROV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337570515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG SEGNALETICA 19 SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2191.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26325CA3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ESTIVO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN ORGANICO AL COMANDO A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR S.R.L., CON SEDE IN COLLEPARDO IN VIA D'ALATRI 56, P.IVA 02170750604 - CIG: Z26325CA3D - MISSIONE 3 PROGRAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170750604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL - COLLEPARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5402.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C325CA7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI PIASTRE PEDIATRICHE MONOUSO CON RIDUTTORE DI ENERGIA INCORPORATO PER IL MONITORAGGIO E LA DEFIBRILLAZIONE MODELLO LIFEPAK CR PLUS/EXPRESS, LIFEPAK 500 E LIFEPAK 1000 A FAVORE DELLA DITTA AUEXDE CON SEDE IN NAPOL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661690614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUEXDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>179.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33275FB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS.MA DELLA CIVITA, ANNO 2021. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02295360594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAPPA ERMANNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02295360594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAPPA ERMANNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F3074A73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 101,COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO LORELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO LORELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI SOC.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE  PARCO GIOCHI VILLA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11800.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ENEL SOLE S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL SOLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PERGAMENE ARTISTICHE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MORELLESCHI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLESCHI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RECUPERO ED ILLUMINAZIONE VIA SAN GIROLAMO - VIA CINTANUOVA, VIA SAN PAOLO DELLA CROCE - VIA CURENA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. A TUTTO IL 21/06/2021 - CIG 85253984FD</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02209980594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO DI FUSCO MINELIO &amp; C.SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02209980594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO DI FUSCO MINELIO &amp; C.SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68646.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  FORNITURA DI MATERIALE DI  PICCOLA MINUTERIA E DI PULIZIA PER LA MENSA SCOLASTICA - CIG:Z17327B45A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NOTARIANNI ANGELA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03043020597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTARIANNI ANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>183.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>183.86</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RECUPERO ED ILLUMINAZIONE  VIA S.GIROLAMO-VIA CINTANUOVA VIA SAN PAOLO DELLA CROCE-VIA CURENA" - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02209980594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fusco di fusco minelio &amp; c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11877.38</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE ATTI CONTABILI - SOC. PASOLUTION SAS - ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PA SOLUTION S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836320618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA SOLUTION S.A.S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFIT AMBIENTALE MESE DI MAGGIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S.A. S.R.L. CASTELFORTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. S.R.L. CASTELFORTE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>RINNOVO C.P.I. ( CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ) ISTITUTO COMPRENSIVO DI ITRI. CIG - ZA932809C9.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ING LA ROCCA PIETRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LRCPTR68R31D708P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING LA ROCCA PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>OGGETTO: PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: RIDETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. B, COD. D1, COD. E, COD. F.</oggetto>
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      <oggetto>OGGETTO: PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: RIDETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. B, COD. D1, COD. E, COD. F.</oggetto>
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      <oggetto>OGGETTO: PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: RIDETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. B, COD. D1, COD. E, COD. F.</oggetto>
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      <oggetto>OGGETTO: PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: RIDETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. B, COD. D1, COD. E, COD. F.</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>OGGETTO: PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: RIDETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. B, COD. D1, COD. E, COD. F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>OGGETTO: PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: RIDETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. B, COD. D1, COD. E, COD. F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI - AVVISO PUBBLICO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 CIG:ZED32A094A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DA REALIZZARE SU INDIRIZZO DELLA DELIBERA COMMISSARIALE NR. 4 DEL 20/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA DOMA APPALTI S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ MICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOMA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMIAN DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 0491</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE  - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA MESE DI APRILE 2021 - MISSIONE 9 - PROGRAMMA 1 - C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ESTIVO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN ORGANICO AL COMANDO A FAVORE DELLA DITTA "MONSIGNOR S.R.L.", CON SEDE IN COLLEPARDO IN VIA D'ALATRI 56, P.IVA 02170750604 - MISS. 3 - PROG. 1 - CAP. 301/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL - COLLEPARDO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED INCARICHI PROFESSIONALI "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE". PERIODO COMPRESO DAL 1° LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED INCARICHI PROFESSIONALI "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE". PERIODO COMPRESO DAL 1° LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>ZC132B8699</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE. CIG ZC132B8699</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MIGNANO GIACOMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01221130592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGNANO GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA RISERVA IDRICA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  - CIG Z7532A6868</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07949950633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2727.27</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z66322C731</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 201", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINADEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVLDNC55C05I676V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIELLO TOMMASINO DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVLDNC55C05I676V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIELLO TOMMASINO DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1869.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B3237097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 201", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINADEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705570592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705570592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2517360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE82EC82AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE NUOVO TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. GIG ZE82EC82AC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALDONNA   COOPERATIVA SOCIALE  -ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101090591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALDONNA   COOPERATIVA SOCIALE  -ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1386.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1386.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB32A68A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AREA FITNESS VILLA COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB32A68A5</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6225.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36338.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2832A0632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGA BL815XL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2832A0632</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5329862B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICVAZIONE AREA VERDE IN VIA E.TOTI E VIA N.SAURO" LIQUIDAZIONE SALDO ING. GIANLUCA BARBATO - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG : Z5329862B7</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBGLC77P02F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBATO GIANLUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRBGLC77P02F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBATO GIANLUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3688.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3688.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>583741968B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÈ LA POGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVANTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGN</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25545.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36338.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62EAC824</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE CASA COMUNALE E BLIBLIOTECA - CIG ZC62EAC824</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>873209833A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - "RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI TRATTO DA VIA RAINO A PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNRRT72M20L182W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONELLI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNRRT72M20L182W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONELLI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62448.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>881074157B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - RISANAMENTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO "RIO D'ITRI/TORRENTE PONTONE" RIFACIMENTO DEL PONTE ALLA LOCALITA' RIGNANO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - CIG 881074157B</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSTMRZ57P05A433U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROIANNI FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSTMRZ57P05A433U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROIANNI FILIPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4413.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>88112254E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - RISANAMENTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO "RIO D'ITRI/TORRENTE PONTONE" RIFACIMENTO DEL PONTE ALLA LOCALITA' RIGNANO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO STATICO - CIG 88112254E4</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPRNTN77C10L102Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOPRANO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPRNTN77C10L102Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOPRANO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9948.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>87320668D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - "RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI TRATTO DA VIA RAINO A PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RILIEVI PLANO - ALTIME</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLCDNL88D18D708Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLCDNL88D18D708Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11978.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - "RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI TRATTO DA VIA RAINO A PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RELAZIONE ED INDAGINE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLMNL81H17D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUEL PELLICCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLMNL81H17D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUEL PELLICCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8952.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832EF1AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUIRA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI NONCHÈ INCARICO DI TERZO RESPONSABILE - STAGI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2786.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2E74BE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI " COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE". SALDO STATO FINALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01403010596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MANZI SNC ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01403010596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MANZI SNC ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36147.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17619.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDD2ED3BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO AREA MERCATO E VIABILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO - CIG ZDD2ED3BF</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCFNC68B01E375S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESCHINO FRANCESCO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCFNC68B01E375S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESCHINO FRANCESCO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18080.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8432A6887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LUCI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8432A6887</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF32D331D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE IN DOTAZIONE AL DIPENDENTE ARCH. MASSIMILIANO MESCHINO - CIG. ZAF32D331D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE LA FORMULA "COSTO PAGINA TUTTO INCLUSO A FAVORE DELLA DITTA SERVICE OFFICE SRL, CON SEDE IN FONDI IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE, P.IVA 026502405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE OFFICE  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E SANZIONI AMMINISTRATIVE, A FAVORE DELLA INFOPOL SRL CON SEDE IN MILANO, PIAZZALE BRESCIA 13, CODICE FISCALE 05812210960 - MISS. 3 - PROG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOPOL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO IN VIA A. OLIVETTI N. 13 - PI: 06496050151 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77 CV GPL 5 PORTE - MESI D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>537.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>537.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF30270F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOCAMERE S.C.P.A. - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI, CON SEDE IN ROMA, VIA G.B. MORGAGNI N. 13 E SEDE AMMINISTRATIVA IN PADOVA, CORSO STATI UNITI N. 14, C.F. E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>251.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>251.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO FORMULA PIU' - SOCIETA' MYO SPA- PERIODO AGOSTO 2021- LUGLIO 2022 - C.I.G.  ZB 93 299 D26</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z2D32DF777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI BANDO LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022 CIG:Z2D32DF777</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF232D7E0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LAZIO PER LA PROPOSTA PROGETTUALE DENOMINATA: "ALI 2: ORIENTAMENTO ATTIVO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE "CONVENZIONE INTEGRATIVA IN RELAZIONE A CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL MONDO DEI PICCOLI". SMART CIG: Z0832E265C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z35290A8DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LA FIAT PUNTO AD USO DEL COMANDO FAVORE DELLA DITTA CARBURANTI LOMBARDI MASSIMO &amp; C SNC CON SEDE IN FONDI (LT), STRADA STATALE SS 637 KM 0,400  P.IVA 01465860599 CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465860599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI MASSIMO E C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>180.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB32F5B9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER DISABILI A.S. 2021/2022 PERIODO DAL 13.09.2021 AL 13.12.2021 (MESI 3). CIG. ZEB32F5B9A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>19950.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C30D4B97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' "MEDIACONSULT SRL" PER CORSO BASE MANAGEMENT PER RUP, FUNZIONARI E DIRIGENTI P.A. E SOCIETA' PARTECIPATE IN SMART LEARNING - CIG Z9C30D4B97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIACONSULT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07189200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIACONSULT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE  - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA MESE DI MAGGIO 2021 - C.I.G 8162978E88</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>7135.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7135.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC32AD819</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DA POSIZIONARE IN DIVERSE ZONE DEL CENTRO URBANO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ NUOVA MARIC SRL CON SEDE IN VIA IPPONIO, 8 - 00183 - ROMA(RM) – PARTITA IVA 04531081000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04531081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MARIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>340.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1032E75F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 3 E LUNEDI' 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE MAGGIOLI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1774.50</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 3 E LUNEDI' 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPA MANIFESTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia Editoria Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipolitografia Editoria Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 3 E LUNEDI' 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI VARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLESCHI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLESCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2325.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHE' LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. LIQUIDAZIONE LUGLIO AGOSTO 2021 -</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25545.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG Z9B2C982FC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA321920B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SQUADRA OPERAI - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG ZAA321920B</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z7A2C58C21</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. SAS DI A. ROSI E ORLANDI G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. SAS DI A. ROSI E ORLANDI G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>711.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D2F5A061</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI D.P.R. N. 162/99 - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG Z1D2F5A061</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD7327BDF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI - CIG ZD7327BDF1</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2832A0632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGA BL815XL - CIG Z2832A0632</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>592.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2C97D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IDRAULICA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z5F2C97D99</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6045.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1952.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD532191DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE MEZZI D'OPERA COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZD532191DE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8432A6887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE LUCI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z8432A6887</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2E6264C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI CIG: Z6D2E6264C. LIQUIDAZIONE COMPENSO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61330ACF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z61330ACF2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1555.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI) ISTITUTO COMPRENSIVO DI ITRI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZA932809C9</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LA ROCCA PIETRO - ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRCPTR68R31D708P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PIETRO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2495.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2495.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2232AB510</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014/2020 LAZIO - DETERMINAZIONE REGIONALE N.G07423 DEL 17.06.2021 - LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALI: TRATTI DELLA STRADA VICINALE CAMPELLO – CUP C14H20000190005 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TAGLIAVENTO MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGLMRC85D21D662E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIAVENTO MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4165.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 3 E LUNEDI' 4 OTTOBRE 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PULIZIE MARA SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913990590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIZIE MARA SRLS</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 3 E LUNEDI' 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03114080595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE A.L.I - ITRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE - SOLLECITI TARI 2020 TRAMITE RACCOMANDATA A/R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIAPRINT SRL NERETO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865490676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAPRINT SRL NERETO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5585.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZAC31952A7</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - CIG ZAC31952A7</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIRIO PULIZIE SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02794530598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO PULIZIE SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
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      <cig>Z7432BEA71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE E FASCIA TRICOLORE PER ALLESTIMENTO UFFICI DI STATO CIVILE FUORI DALLA CASA COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PREMIUM FORTE    SRL -FORMIA -</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06551620633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIUM FORTE    SRL -FORMIA -</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZCC332482B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL' INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO A.S. 2021/2022 PERIODO DAL 30.09.2021 AL 29.10.2021 - CIG:ZCC332482B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05554211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE LO SCOIATTOLO COOPERATIVA LO SCOIATTOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05554211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE LO SCOIATTOLO COOPERATIVA LO SCOIATTOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11219.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11219.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F33295A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE STRUTTURE LUDICO-SPORTIVE COMUNALI. STAGIONE SPORTIVA 2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALI CCOOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03114080895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALI CCOOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29995.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95300F498</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA  0002128878 –  MAGGIOLI SPA - CIG: Z95300F498</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF32D331D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CYBERPC PER SERVIZIO DI RINNOVO FIRMA DIGITALE - CIG ZAF32D331D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z403164C63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI PROPRIETÀ PRIVATA IN VIA S.MARIA DEGLI ANGELI CON RECUPERO DELLE SPESE NEI CONFRONTI DELLA PROPRIETÀ INADEMPIENTE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z403164C63</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNFLGU77S05D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ONOFRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DNFLGU77S05D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ONOFRIO LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9119.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F3326A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISSUASORI E FIORIERE, RIPOSIZIONAMENTO DELLA BARRIERA ELETTRONICA E LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN PI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047320591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEDILS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>10470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F3326A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISSUASORI E FIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047320591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEDILS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZOA332568D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO - CIG: ZOA332568D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA332E98B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE L'ACCORDO QUADRO CONSIP ATTUALMENTE IN ESSERE DA ENI SPA P.IVA 00905811006 CON SEDE A ROMA - PIAZZALE MATTEI 1 - CIG DERIVATO ZA332E98B1</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI - DIVISIONE REFINING E MARCHETING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI - DIVISIONE REFINING E MARCHETING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23332D1F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CASELLA PEC   SMART CIG Z23332D1F7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZC8332FF6B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI - CIG ZC8332FF6B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>83165466DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. AGSM ENERGIA SPA PER L'INSTALLAZIONE DEL CONTATORE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'AREA VERDE DI VIA E.TOTI - CIG 83165466DD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>448.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F3326A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISSUASORI E FIORIERE, RIPOSIZIONAMENTO DELLA BARRIERA ELETTRONICA E LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN PIAZZA INCORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047320591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEDILS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA332E98B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEDIANTE L'ACCORDO QUADRO CONSIP ATTUALMENTE IN ESSERE DA ENI SPA P.IVA 00905811006 CON SEDE A ROMA - PIAZZALE MATTEI 1 - CIG DERIVATO ZA332E98B1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z343359E5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022- CIG:Z343359E5E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854890593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANTURISMO DI FELICE PICANO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854890593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANTURISMO DI FELICE PICANO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13374.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8335C091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA VIA CAMPIGLIONI - CIG ZF8335C091 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64334A09E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA STIPULA DI N. 4 ABBONAMENTI ANNUALI MYSPYPOINT - FOTO MENSILI TRASFERITE ILLIMITATE PER FOTOTRAPPOLE - CON LA SOCIETA' SCUBLA SRL ACQUACOLTURA ENGINEERING ECOLOGIA CON SEDE ROMANZACCO (UD), STRADA DI OSELIN 108 P.IVA 00540</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUBLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2FF50C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND INERENTE LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>114.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3003C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMIA DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (V</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02CE6EAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CIG ZB02CE6EAA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02269110595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.GE.DI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02269110595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.GE.DI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17166.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6911.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z723297762</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIGENERAZIONEE TORRENTE PARETOLA E TORRENTE RIO D'ITRI PER DIFESA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - CIG Z723297762</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>873209833A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - "RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI TRATTO DA VIA RAINO A PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNRRT72M20L182W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONELLI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNRRT72M20L182W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONELLI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62448.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6494.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB334A0BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI NUTRIZIONISTA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 CIG ZEB334A0BA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPRFL75C44D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPOLA RAFFAELLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPRFL75C44D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPOLA RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA4334F77B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NELLE FASI DI INSERIMENTO DELLA PROCEDURA NEL SISTEMA MEPA CIG:ZA4334F77B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12189781003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCHI FRANCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12189781003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCHI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z38336E5F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 TRITACARNE/GRATTUGIA PROFESSIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COTTURA COMUNALE SITO IN VIA DELLA REPUBBLICA - CIG Z38336E5F1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508070594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIMPINELLA ARREDA NEGOZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508070594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIMPINELLA ARREDA NEGOZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3E336FD21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ILLUMINAZIONE DELLA TORRE CILINDRICA DEL CASTELLO MEDIEVALE DI ITRI IN OCCASIONE DELLA "CAMPAGNA NASTRO ROSA OTTOBRE 2021". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA SERVICE - GAETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA SERVICE - GAETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z36322C8F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI- ANNUALITÀ 2021", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINA DEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DELL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRLSN82C18D708E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERACE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRLSN82C18D708E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERACE ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23424.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18737.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8839809926</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA – CUP C17H21006310004 – CIG  8839809926</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02911390595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMINO GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02911390595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMINO GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45523.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B3237097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 201", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINADEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705570592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705570592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25173.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24779.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA335BD31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CHIAVETTA E SIM FIRMA DIGITALE E CERTIFICATO CNS - SINDACO - CIG: ZAA335BD31</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3335F816</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DEMOGRAFICI PER AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE APPLICATIVE E LA FORNITURA DEI SERVIZI - ANNO 2021 - SOC. PALITALSOFT SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA3361BB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOREGISTRAZIONE, STREAMING E TRASCRIZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBA3361BB5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE032385EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISTITUZIONE PEC UFFICIO SUE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZE032385EE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4322C513</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI- ANNUALITÀ 2021", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINA DEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DELL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTCRL71A56D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEI CARLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTCRL71A56D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEI CARLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0332A690E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' GIOVENCO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - CIG Z0332A690E</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02924200591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02924200591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34360.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7532A6868</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA RISERVA IDRICA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CIG Z732A6868</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2694.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBB32A68A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE FITNESS ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZBB32A68A5</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6225.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE. DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL - CIG Z9B2C982FC - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RECUPERO ED ILLUMINAZIONE VIA SAN GIROLAMO - VIA CINTANUOVA, VIA SAN PAOLO DELLA CROCE - VIA CURENA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. A TUTTO IL 05/10/2021 - CIG 85253984FD</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02209980594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fusco di fusco minelio &amp; c.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RECUPERO ED ILLUMINAZIONE VIA SAN GIROLAMO - VIA CINTANUOVA, VIA SAN PAOLO DELLA CROCE - VIA CURENA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. A TUTTO IL 05/10/2021 - CIG 85253984FD</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02209980594</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02209980594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fusco di fusco minelio &amp; c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68646.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO A. S. 2021-2022. PROCEDURA RDO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG:89008</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>RISTORANTE LO SCOIATTOLO COOPERATIVA LO SCOIATTOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05554211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE LO SCOIATTOLO COOPERATIVA LO SCOIATTOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90994.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DELLO STRUMENTO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE + MOD. SOSTE  PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI SPROVVISTI DI ASSICURAZIONE E REVISIONE SCADUTA - A FAVORE DELLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SRL CON SEDE IN VIA DEL LITOG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA EUROPA AZZARONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832EF1AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z832EF1AAE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6461.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RUGGIERI LUIGI  - CIG Z682CBF5E</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>541.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONNETTIVITÀ FWA FINO A 20/10 MBIT CON IP PUBBLICO STATICO –– ANNO 2021- CIG ZAF2CA6014 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702560596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NABIRI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02702560596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NABIRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE3338E7B7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA IN VIA A.GRAMSCI - CIG ZE3338E7B7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01837940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM PICCOLA COOP ARL FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01837940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM PICCOLA COOP ARL FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8338EA6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CIG ZF8338EA6F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832EF1AAE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI (MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO) - CIG Z832EF1AAE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4568.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z302CBC413</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE E RICAMBI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG Z302CBC413</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41338E82C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE ALZA CRISTALLO ELETTRICO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CP408HW - CIG Z41338E82C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGSVT57T04E375U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SALVATORE ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>215.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA321920B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA SQUADRA OPERAI - CIG ZAA321920B - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA - I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE S.R.L. MILANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>2 NOVEMBRE 2021 " COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI" – 4 NOVEMBRE 2021 - " GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE , DELLE FORZE ARMATE E CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO ".   IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>2 NOVEMBRE 2021 " COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI" – 4 NOVEMBRE 2021 - " GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE , DELLE FORZE ARMATE E CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO ".   IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>2 NOVEMBRE 2021 " COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI" – 4 NOVEMBRE 2021 - " GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE , DELLE FORZE ARMATE E CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO ".   IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>2 NOVEMBRE 2021 " COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI" – 4 NOVEMBRE 2021 - " GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE , DELLE FORZE ARMATE E CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO ".   IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA - LA CHIUSURA DEL 2021 E L'UTILIZZO DEL FONDONE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZB7338E995 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IALONGO CARLO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA ADDESSI COMMERCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE - CIG Z9B2C982FC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE TERNA MECCANICA OFFICINA LA ROCCA GUIDO SANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZAD3239694</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1435.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1435.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - SOC. DELFINO &amp; PARTNERS SPA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469790990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE VIABILITA' TOZZE-TRASTA-CAMPELLO" LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z2332FD533</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLBNS52S13D662B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLBNS52S13D662B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9433B12F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ANNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLESCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLESCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE333AB77A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02615280597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615280597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>734.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5C3004665</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO ASILO IN LOCALITA' RAINO - LIQUIDAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E STRUTTURALE - CIG Z5C3004665</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZNNNN45R03E375D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARZANO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZNNNN45R03E375D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARZANO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51318EDA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI "PROLUNGAMENTO PONTICELLI IN CONTRADA MUSTAGA-PAGNANO PER ATTRAVERSAMENTO FOSSO S.SPIRITO". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL. N.01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027250592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI VOZZO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027250592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI VOZZO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5694.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4754.21</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4A33B3CC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI- ANNUALITÀ 2021", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINA DEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DELL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCSMN93T02D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOCCIO SIMONE - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCSMN93T02D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOCCIO SIMONE - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4013.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ED ELABORAZIONE TARIFFE TARI PER IL PERIODO 2022-2025 – MTR2 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04163630611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04163630611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE GESINT. ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO RAGIONERIA - BILANCIO 2022/2024.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE RDO N. 2869592 DEL 30/09/2021 PER MATERIALE DI PULIZIA E GENERI DIVERSI MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1704.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMIA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA NUOVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISSUASORI E FIORIERE, RIPOSIZIONAMENTO DELLA BARRIERA ELETTRONICA E LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047320591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEDILS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA ON-STREET CON L'APP TELEPASS PAY NEL TERRITORIO DI ITRI A FAVORE DELLA DITTA TELEPASS PAY - SOCIETÀ PER AZIONI CON SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14070851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS CITY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 201", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINADEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVLDNC55C05I676V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIELLO TOMMASINO DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVLDNC55C05I676V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIELLO TOMMASINO DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1869.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1869.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO INTEGRATO IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE 2021 E ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANSFER SPA CASSINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANSFER SPA CASSINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150972.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150972.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8338EC01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CP408HW - CIG ZE8338EC01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1180.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z41338E82C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTA AUTOCARROZZERIA RUGGIERI SALVATORE - CIG Z41338E82C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGSVT57T04E375U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SALVATORE ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGSVT57T04E375U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SALVATORE ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2E658BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZBB2E658BC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>20170.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB33E55D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVATRICE MENSA SCOLASTICA VIA DELLA REPUBBLICA- CIG:ZDB33E55D3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508070594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINUTILLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508070594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINUTILLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B33EBE5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UN MODELLO DEFIBRILLATORE MOD. SAMARITAN PAD 350P DALLA DITTA AUEXDE CON SEDE IN NAPOLI, VIA TOMMASO DE AMICIS II TRAVERSA 27 P. IVA 03661690614 - CIG: Z2B33EBE5C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661690614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUEXDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE LA FORMULA "COSTO PAGINA TUTTO INCLUSO" A FAVORE DELLA DITTA SERVICE OFFICE SRL, CON SEDE IN FONDI IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE, P. IVA 02650240597</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>72721987A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77 CV GPL 5 PORTE A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO IN VIA A. OLIVET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>765.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4227FC39A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1612.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1612.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C340969E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA  IVA/IRAP 2021 - WEBINAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIDEOREGISTRAZIONE, STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZFA340571F E CIG: ZC33407566</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZFA340571F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIDEOREGISTRAZIONE, STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZFA340571F E CIG: ZC33407566</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE730ABD3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "RECUPERO ED ILLUMINAZIONE VIABILITA' PEDONALE VIA SAN GIROLAMO - VIA CINTANUOVA - VIA SAN PAOLO DELLA CROCE E VIA CURENA". LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORELLO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORELLO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB7338E995</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA IMMOBILI COMUNALIV-VLIQUIDAZIONENFATTURA - CIG ZB7338E995</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGCRL54E06E375V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IALONGO CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGCRL54E06E375V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IALONGO CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B306BACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RASI CONSULENZA SRL - CIG Z9B306BA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8338EA6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RE.FI.AL. SRL - CIG ZF8338EA6F</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1311.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1933F8186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. RICORRENDONE LE CONDIZIONI PER PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI A CARATTERE DI SOMMA URGENZA -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371000593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONE ALESSANDRO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>364.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NONCHÉ GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CANI E GATTI DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 43/2010 A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE  - PI: 0124993059</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOP SOCIALE COO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>30349.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30349.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0333F235A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1919094, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2021. GIG Z0333F235A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702700614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMINART SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02702700614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMINART SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32298.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE533BA15E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA A. GRAMSCI - FORNITURE. CIG ZE533BA15E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02022090613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SPORTIVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02022090613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SPORTIVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1161.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80340A6FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADALE GHIACCIO/NEVE, ANNO 2021 - CIG Z80340A6FE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355950450</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAITASALE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z583418590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – TRANSAZIONE PAPA G./COMUNE DI ITRI. TRASCRIZIONE ATTI.  CIG Z583418590</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>9368.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021. DITTA MAR.SI. SOC. COOP. - CIG 84543427B8</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84902.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB733D484C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - FORNITURA SACCHI IN POLIPROPILENE - DITTA OPTION SRL - CIG ZB733D484C - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4333D4090</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI - DITTA MASE L.N. COSTRUZIONI SRL - CIG Z4333D4090 - DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - RIMOZIONE ALBERI ABBATTUTI - DITTA SIRIO PULIZIE SOC.COOP ARL - CIG ZEC33D2D7 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI PER RIMOZIONE DETRITI- DITTA EDILIZIA PAPARELLO DI PAPARELLO ANDREA - CIG Z7433D3C17 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - NOLO A CALDO AUTOSPURGO- DITTA LOMBARDI BENEDETTO SRL - CIG Z8978097007 - DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI - DITTA CARDI SRL - CIG Z1733D5BEC - DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - RIMOZIONE ALBERI ABBATTUTI - DITTA VIVAI BARRETTA SRL - CIG Z0033D0B35- DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI - DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI AGIP MARCHIONE ALESSANDRO - CIG Z9933D4131 - DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI – DITTA CARDI SRL – CIG Z7934181B6</oggetto>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI – DITTA DE VIZIA TRANSFER –CIG ZD933FC300</oggetto>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO AUTOCARRO – DITTA C.M. SERVIZI DI CAPIRCHIO MATTEO – –CIG Z68341A64F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO CARRO ATTREZZI – DITTA OFFICINA MECCANICA MAGGIACOMO GIUSEPPE – –CIG Z40341AA3C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIACOMO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <oggetto>CENTRO SERVIZI AMBIENTALI SRL - LIQUIDAZIONE BENEFIT AMBIENTALE MESE OTTOBRE 2021 - CIG ZCA32C2CC3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4258.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – FORNITURA MATERIALE – DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL – CIG Z43341AA10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2021 "A RIVEDER LE STELLE". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FINISTERRE S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GUIDA NORMATIVA MAGGIOLI. CIG: ZE2341A8CC.</oggetto>
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      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO ANNO 2021 - RISANAMENTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO " RIO DI ITRI / TORRENTE PONTONE "RIFACIMENTO DEL PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA E REVISIONE GRONDAIE COPERTURA AULA CONSILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPOTOSTO DANIELE EDILIZIA ARTIGIANA  - CIG ZAE3360ABF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CPTDNL60R12D708G</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURE SOFTWARE E LICENZE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1534094F0</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – RIMOZIONE ALBERI ABBATTUTI – DITTA VIVAI BARRETTA SRL – CIG Z0033D0B35 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02705570592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI PER RIMOZIONE DETRITI – DITTA MASE L.N. COSTRUZIONI SRL  – CIG Z4333D4090 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE LN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI –RIMOZIONE ALBERI ABBATTUTI– DITTA SIRIO PULIZIE SOC. COOP. ARL  – CIG ZEC33D2D7 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI – DITTA CARDI SRL – CIG Z1733D5BEC   - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARDI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36562.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA VIA A. GRAMSCI  - CIG ZE3338E7B7 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01837940590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIM PICCOLA COOP ARL FORMIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8338EC01</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIACOMO GIUSEPPE - CIG ZE8338EC01</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MGGGPP59C12D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIACOMO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGGGPP59C12D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIACOMO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1176.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1176.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8978097007</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO AUTOSPURGO – DITTA LOMBARDI BENEDETTO SRL – CIG 8978097007  - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46832.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      <cig>Z68341A64F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO AUTOCARRO – DITTA C.M. SERVIZI DI CAPIRCHIO MATTEO – –CIG Z68341A64F - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRMTT95P23D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. SERVIZI DI CAPIRCHIO MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRMTT95P23D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. SERVIZI DI CAPIRCHIO MATTEO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>715.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43341C77A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI – DITTA LOMBARDI SRL – CIG Z43341C77A - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8607.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8607.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7934181B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI – DITTA CARDI SRL – CIG Z7934181B6 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00990050593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00990050593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1357.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1357.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB43448398</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE CIG:ZB43448398</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE LUCA CAR SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283030597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA CAR SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1634.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7433D3C17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI PER RIMOZIONE DETRITI - DITTA EDILIZIA PAPARELLO ID PAPARELLO ANDREA - CIG Z7433D3C17 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PPRNDR93D08D708W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA PAPARELLO DI PAPARELLO ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PPRNDR93D08D708W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA PAPARELLO DI PAPARELLO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11397.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11397.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC31952A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZAC31952A7</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02794530598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO PULIZIE SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02794530598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO PULIZIE SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30762.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOCIETÀ – HERA COMM S.R.L. SEDE LEGALE IN VIA MOLINO ROSSO 8 – 40026 IMOLA (BO) PARTITA IVA E CODICE FISCALE 02221101203, CONVENZIONE DENO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2021 "A RIVEDER LE STELLE". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MLEPRS76B23E131O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELE PAOLO ROSARIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLEPRS76B23E131O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELE PAOLO ROSARIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2021 "A RIVEDER LE STELLE". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PAESAGGI SONORI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90044130608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PAESAGGI SONORI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2021 "A RIVEDER LE STELLE". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCUCCI MARIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02519200592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCUCCI MARIANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2021 "A RIVEDER LE STELLE". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZLCU79L29D708A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZO luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZLCU79L29D708A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZO luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO M.I.U.R. 21 DICEMBRE 2017 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA SANDRO PERTINI - LIQUIDAZIONE SALDO FONDO ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE STATO FIN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE L.N.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE L.N.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34715.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36495.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA3236E8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO M.I.U.R. 21 DICEMBRE 2017 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA SANDRO PERTINI - LIQUIDAZIONE SALDO FONDO ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE STATO FIN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMTCST77E26D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMATA CRISTIAN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMTCST77E26D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMATA CRISTIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2572.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2572.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84115316F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA – CUP C14H20000230001 – CIG 84115316F7</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE LAVORI S.R.L. - ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314460607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTE LAVORI S.R.L. - ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76588.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76588.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z003487ECF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2021 PRESSO IL CASTELLO DI ITRI CIG:Z003487ECF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02702700614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMINART SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02702700614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMINART SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z75348909E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE E L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA, ED IN PARTICOLARE ALL'ARCHIVIO MAGNETICO CENTRALE DEL PRA, IN FAVORE DI ANCITEL SPA VIA DEI PREFETTI 46 – ROMA - CI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2359.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B347F0AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA UNA MACCHINETTA CONTA E DIVIDI SOLDI A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 – 47825 TORRIANA (RN) PARTITA IVA 03222970406 - CIG: Z0B347F0AA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC347EAA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL LIQUIDO AD BLU A FAVORE DELLA DITTA MANCINI MICHELE AUTO SRL CON SEDE IN ITRI, VIA APPIA KM 131.900 P. IVA 02177840598 - CIG: ZEC347EAA3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C348C22A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I CONCORSO LETTERARIO "LA POESIA DEI RAGAZZI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3934802F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I CONCORSO LETTERARIO "LA POESIA DEI RAGAZZI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCGCRL76S02F839I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOGNAMIGLIO CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCGCRL76S02F839I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOGNAMIGLIO CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC4348C062</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I CONCORSO LETTERARIO "LA POESIA DEI RAGAZZI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSAIANTE LAURA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964200592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSAIANTE LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I CONCORSO LETTERARIO "LA POESIA DEI RAGAZZI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093100598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPINO V.E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093100598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPINO V.E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI - CIG ZBD3497FA6. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.L.F.A. PITTURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.F.A. PITTURAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6229.51</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 2933789 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER CIG ZB33462501</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z0734915BA - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI VALERIO SNC PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E FIORI PER ALLESTIMENTO E DECORO DI SPAZI E PIAZZE PUBBLICHE - CIG Z4E33B8665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI VALERIO FORMIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01145510598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VALERIO FORMIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5436.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "UN ALTRO NATALE AL MUSEO", FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. N. A00509 DEL 27/09/2021 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCOGNAMIGLIO CARLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCGCRL76S02F839I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOGNAMIGLIO CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "UN ALTRO NATALE AL MUSEO", FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. N. A00509 DEL 27/09/2021 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERIANNI LUCA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNLCU47R30H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIANNI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "UN ALTRO NATALE AL MUSEO", FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. N. A00509 DEL 27/09/2021 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TAGLIACOLLO EMMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGLMME75B45H620S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIACOLLO EMMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO "UN ALTRO NATALE AL MUSEO", FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. N. A00509 DEL 27/09/2021 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13817991006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIADD NEWS RADIO E TV  S.R.L.S. - ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13817991006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIADD NEWS RADIO E TV  S.R.L.S. - ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "UN ALTRO NATALE AL MUSEO", FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. N. A00509 DEL 27/09/2021 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNCPLA47R31A984I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNCPLA47R31A984I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "UN ALTRO NATALE AL MUSEO", FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. N. A00509 DEL 27/09/2021 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE - ROMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAE - ROMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>133.70</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO "UN ALTRO NATALE AL MUSEO", FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. N. A00509 DEL 27/09/2021 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02745520599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LRS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745520599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LRS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "UN ALTRO NATALE AL MUSEO", FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. N. A00509 DEL 27/09/2021 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO   &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO   &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "UN ALTRO NATALE AL MUSEO", FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. N. A00509 DEL 27/09/2021 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961140595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TC CONCERTI DI MUCCITELLI TOLMINO - FONDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961140595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TC CONCERTI DI MUCCITELLI TOLMINO - FONDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZA03489653</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE NONCHE' RILASCIO DEL DIPLOMA AL MANEGGIO ARMI A FAVORE DEL POLIGONO "TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO", CENTRO UITS, FEDERAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI, CON SED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>62489590600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZB33462501</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 2933789 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER CIG ZB33462501</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bongianni silvia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bongianni silvia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3144.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z43341AA10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – FORNITURA MATERIALE – DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL – CIG Z43341AA10 - FORNITURA FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD933FC300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI -TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI- DITTA DE VIZIA TRASNFER SPA - CIG ZD933FC300 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8335C091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA VIA CAMPIGLIONI - CIG ZF8335C091 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11941.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA3466ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI  ED EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZEA3466ABC - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3137.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9345D1E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RATTOPPO BUCHE STRADALI - CIG ZA9345D1E9 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE L.N. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE L.N. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9131.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z64334A3B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  DI TONER E CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A/4-CIG Z64334A3B71</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>402.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4533E3B1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. CIG Z4533E3B1F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1074.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z17349DD27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIRETTORE E CURATORE DELLE COLLEZIONI DEL MUSEO DEMOETNOANTROPOLOGICO DEL BRIGANTAGGIO DI ITRI - CIG:Z17349DD27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170360560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRACCIA DANIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170360560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRACCIA DANIELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>INIZIATIVE DI INTERESSE SOCIO-CULTURALE E TURISTICO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02519200592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCUCCI MARIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVE DI INTERESSE SOCIO-CULTURALE E TURISTICO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA SERVICE - GAETA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSICA SERVICE - GAETA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVE DI INTERESSE SOCIO-CULTURALE E TURISTICO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE SIMONE PATRIZIO - ITRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01725600595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIMONE PATRIZIO - ITRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVE DI INTERESSE SOCIO-CULTURALE E TURISTICO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCOCCIO MARCO</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI AGRICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  - CIG ZC734A2BF7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI 50 QUINTALI DI SALE PER DISGELO STRADALE GHIACCIO/NEVE DALLA DITTA FAITASALE S.A.S. DI FAITA GABRIELE E C, CON SEDE A MASSA (MS), IN VIA VETERANI DELLO SPORT N.3/G, C.F. E PARTITA IVA 01355950450 - CODICE C</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO MYSPYPOINT PER L'UTILIZZO DELLE FOTOTRAPPOLE INFRAROSSI IN USO AL COMANDO PER FOTO MENSILI ILLIMITATE ALLA DITTA SCUBLA SRL ACQUACOLTURA ENGINEERING ECOLOGIA CON SEDE ROMANZACCO (UD), STRADA D</oggetto>
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