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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2022</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMUNE DI ITRI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.dsvsoft.com/AVCP/itri/Dataset2022.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 12 PARCOMETRI, PERMUTA DEI PARCOMETRI ATTUALMENTE IN USO E SERVIZI ANNESSI PER MESI 12 IN VIA SPERIMENTALE, ALLA DITTA K-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI VERNICI SPARTITRAFFICO E DILUENTI DA POSIZIONARE IN DIVERSE ZONE DEL CENTRO URBANO ALLA DITTA NUOVA MARIC SRL CON SEDE IN VIA IPPONIO, 8 - 00183 - ROMA(RM) – PARTITA IVA 04531081000 - C.I.G ZCC32AD819</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER DISABILI A.S. 2021/2022 PERIODO  DAL 10.01.2022 AL 14.01.2022 (5 GIORNI) CIG: ZC634BAFF6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER POTER ACCEDERE ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) RELATIVAMENTE AI VEICOLI RUBATI OFFERTI DA ANCITEL SPA - IMPEGNO DI SPESA N°129/2021 - CODICE CIG Z3F30678D2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2021-2022. PROCEDURA RDO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO - STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - DLGS 118/11 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHE' LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE OTTOBRE 20</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RUGGIERI LUIGI - CIG Z682CBF5E</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI – NOLO A CALDO CARRO ATTREZZI – DITTA OFFICINA MECCANICA MAGGIACOMO GIUSEPPE – –CIG Z40341AA3C - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MGGGPP59C12D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIACOMO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1754.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI (SETTEMBRE/OTTOBRE -NOVEMBRE/DICEMBRE) - CIG Z832EF1AAE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' INFOCAMERE S.C. P.A. PER ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO PRESSO L'UFFICIO SUAP – CIG. Z9C34C2BF2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>Z59291826E</cig>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE N. 4  FOTOCOPIATRICI - DITTA XEROX -ANNO 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTO DCL SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO  - FORNITURE -CIG ZE533BA15E. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02022090613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>956.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB733D484C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - FORNITURA SACCHI IN POLIPROPILENE - DITTA OPTION SRL - CIG ZB733D484C - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02117970307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02117970307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA321920B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA SQUADRA OPERAI - CIG ZAA321920B - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA6337EAFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI -  ATTIVAZIONE E-PROCUREMENT ED ALBO FORNITORI – SERVIZIO 2021-2022 - CIG ZA6337EAFB. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET4MARKET – CSAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET4MARKET – CSAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A2C58C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - CIG Z7A2C58C21 - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. di A. Rosi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. di A. Rosi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>922.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9933D4131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI - DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI AGIP MARCHIONE ALESSANDRO - CIG Z9933D4131. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371000593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONE ALESSANDRO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371000593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONE ALESSANDRO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9933D4131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI - DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI AGIP MARCHIONE ALESSANDRO - CIG Z9933D4131 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371000593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONE ALESSANDRO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371000593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONE ALESSANDRO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1279.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>87321741F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - "RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI TRATTO DA VIA RAINO A PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RELAZIONE ED INDAGINE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLMNL81H17D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUEL PELLICCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLMNL81H17D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUEL PELLICCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9131.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9131.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2C982FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE -CIG Z9B2C982FC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>756.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF634CA640</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EXTRA CONTRATTO RELATIVO ALLA RACCOLTA RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID 19 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8125.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3034E8642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EMERGENZA COVID. INIZIATIVA "SCUOLE SICURE" PROMOZIONE SCREENING VOLONTARIO CON TEST ANTIGENICO RAPIDO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI ITRI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3734E862F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EMERGENZA COVID. INIZIATIVA "SCUOLE SICURE" PROMOZIONE SCREENING VOLONTARIO CON TEST ANTIGENICO RAPIDO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI ITRI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SERVICE OFFICE SRL, CON SEDE IN FONDI IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE, P.IVA 02650240597 RELATIVAMENTE AL CANONE PREVISTO DAL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE LA FORMULA "COSTO P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE OFFICE SRL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>72721987A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CANONE  DI LOCAZIONE DEL DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77 CV GPL 5 PORTE - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA CON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>510.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>510.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE  - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 - CODICE C.I.G 8162978E88.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME  SOC. COOP SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>7408.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7408.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD2FF50C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CANONE  DI LOCAZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE RELATIVO AL MESEI DI DICEMBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LA FIAT PUNTO AD USO DEL COMANDO A FAVORE DELLA DITTA CARBURANTI LOMBARDI MASSIMO &amp; C SNC CON SEDE IN FONDI (LT), STRADA STATALE SS 637 KM 0,400  P.IVA 01465860599 - IMP. 521/2019 - C.I.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOMBARDI MASSIMO E C SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 12 PARCOMETRI RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA K-CITY CON SEDE IN PORTICI (NA) ALLA VIA GRAVINA N. 16, P.IVA 084</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>K-CITY IOT SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DELLO STRUMENTO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE + MOD. SOSTE  PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI SPROVVISTI DI ASSICURAZIONE E REVISIONE SCADUTA - A FAVORE DELLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SRL CON SEDE IN VIA DEL LITOG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA EUROPA AZZARONI</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 04911190488 RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6450.36</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÈ LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/D</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153275.82</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO SISTEMA TERMOSTATICO IMPIANTO TERMICO CASA COMUNALE - CIG ZED34D36E5. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z1933F8186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AUTOMEZZI DELLE SQUADRE DI PROTEZIONE CIVILE COORDINATE DAL SOR - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - AREA - EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - VIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371000593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONE ALESSANDRO - ITRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>364.94</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>364.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>72721987A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 02615080963 RELATIVAMENTE AL NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO, FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77CV GPL 5 PORTE, AD USO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1612.56</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D322DBE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASTELLO DI ITRI – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE –  CUP C11B20001100002 - CIG Z9D322DBE6 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSMVTR74T31D708Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIMONE VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSMVTR74T31D708Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIMONE VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8530.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE734F207E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SACCHI IN POLIPROPILENE - CIG ZE734F207E - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02117970307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02117970307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z61330ACF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z61330ACF2 -LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1555.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1555.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z122FFFC86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIANO DI INFORMATIZZAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z122FFFC86</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNNRNN88E13L083B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERTECH DI PANNONE ERMANNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNNRNN88E13L083B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERTECH DI PANNONE ERMANNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1534094F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE SOFTWARE E LICENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z1534094F0</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02816100594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PROGRESS SAS ANTONIO MALLOZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816100594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PROGRESS SAS ANTONIO MALLOZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8519.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6024.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6366966A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE CANONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - CIG 6366966A8C</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANSFER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANSFER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286143.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286143.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD532191DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE MEZZI D'OPERA COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZD532191DE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>225.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z493509A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA DI ITRI CIG:Z493509A87</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.A.T. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06317410634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T. S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 – CIG 84543427B8</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4833.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4833.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z71350C7A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINI PEC E RILASCIO CERTIFICATI PER FIRMA DIGITALE  ANNO 2022 CIG Z71350C7A0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z78351B1E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE IN STREEMING E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z78351B1E2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2622.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>72721987A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77 CV GPL 5 PORTE - DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO IN VIA A. OLIVETTI N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>537.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>537.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD3527B70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI AGRICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI. SMART CIG ZAD3527B70</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>260.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62F38CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, ART. 1 COMMI DA 51 A 58 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, DI EDIFICI PUBBLICI, DI STRADE, PONTI E VIADOTTI – "RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO D'ITRI / TORRENTE PO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD3497FA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI - CIG ZBD3497FA6- LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALFA PITTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA PITTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9345D1E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RATTOPPO BUCHE STRADALI - CIG ZA9345D1E9 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE L.N. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE L.N. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9131.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9131.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD035194A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CORDOLI SPARTITRAFFICO IN PVC PER L'INSTALLAZIONE IN PIAZZA INCORONAZIONE – CIG ZD035194A8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02946310592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02946310592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84352358F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CONSUNTIVO 2021 - SOCIETÀ GESINT SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB9352CD1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO SALA CONSILIARE - CIG ZB9352CD1C - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRSVT77A29D708R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTI SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRSVT77A29D708R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI- ANNUALITÀ 2021", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINA DEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DELL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SCCSMN93T02D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOCCIO SIMONE - ITRI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI- ANNUALITÀ 2021", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINA DEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DELL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBERACE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <oggetto>CALAMITA' NATURALE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/11/2021 NEL COMUNE DI ITRI - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI - DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI AGIP MARCHIONE ALESSANDRO - CIG Z9933D4131 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCHIONE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRCLSN78R27D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2021/2022 PER IL PERIODO DAL 21.02.2022 AL 08.06.2022 - CIG:Z87353C957</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRANTURISMO DI FELICE PICANO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854890593</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8727.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI- ANNUALITÀ 2021", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINA DEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DELL</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARIABEATRICE VENTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VNTMBT65B66F224A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIABEATRICE VENTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6480.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6480.57</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - "RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI TRATTO DA VIA RAINO A PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIMONELLI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>SMNRRT72M20L182W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONELLI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62448.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27685.75</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO IN VIA A. OLIVETTI N. 13 - PI: 06496050151 PER L'ACQUISTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77 CV GPL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.54</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 0491</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1075.06</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FRANCESCO GONZALEZ CON SEDE IN ITRI – CONTRADA MARCIANO - PI: 02688100599 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, AGLI ADDETTI DELLA PROTEZIONE CIVILE, FORNITURA VITTO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FRANCESCO GONZALEZ CON SEDE IN ITRI – CONTRADA MARCIANO - PI: 02688100599 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, AGLI ADDETTI DELLA PROTEZIONE CIVILE, FORNITURA VITTO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02688100599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GONZALEZ FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <cig>Z323467CCB</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IL GROTTONE SAS DI NOFI MARIA GIOVANNA CON SEDE IN ITRI – CORSO VITTORIO EMANUELE II - PI: 01887500591 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>427.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>427.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8433D699D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IL GROTTONE SAS DI NOFI MARIA GIOVANNA CON SEDE IN ITRI – CORSO VITTORIO EMANUELE II - PI: 01887500591 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01887500591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GROTTONE SAS DI NOFI MARIA GIOVANNA &amp; C. - ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>772.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>772.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA134313B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA L.R.S. SRL CON SEDE IN ITRI – VIA CESARE BATTISTI - PI: 02745520599 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELLA CA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745520599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.R.S. SRL A SOCIO UNICO ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>54.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>54.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF933D5143</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA L.R.S. SRL CON SEDE IN ITRI – VIA CESARE BATTISTI - PI: 02745520599 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELLA CA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745520599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.R.S. SRL A SOCIO UNICO ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARCUCCI MARIANO – I MISERABILI CON SEDE IN ITRI – VIA VITTORIO EMANUELE - PI: 02519200592 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARCUCCI MARIANO – I MISERABILI CON SEDE IN ITRI – VIA VITTORIO EMANUELE - PI: 02519200592 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MRCMRN79P08D708E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCUCCI MARIANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA L.R.S. SRL CON SEDE IN ITRI – VIA CESARE BATTISTI - PI: 02745520599 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELLA CA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA UNIONE AGRICOLTORI ITRANI SOCIETA COOP CON SEDE IN ITRI – VIA A. PADOVANI - PI: 00277990594 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE E L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA, ED IN PARTICOLARE ALL'ARCHIVIO MAGNETICO CENTRALE DEL PRA CHE CONTIENE I DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEGLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE LA FORMULA "COSTO PAGINA TUTTO INCLUSO", ALLA DITTA SERVICE OFFICE SRL, CON SEDE IN FONDI IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE, P.IVA 02650240597 - I° TRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOLE LUNA VACANZA DI LA ROCCA GIOVANNA CON SEDE IN ITRI – VIA LE CUPE 25 – C.F.: LRCGNN76H64D708D PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOLE LUNA VACANZA DI LA ROCCA GIOVANNA CON SEDE IN ITRI – VIA LE CUPE 25 – C.F.: LRCGNN76H64D708D PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LRCGNN76H64D708D</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA VALLE DEL RE CON SEDE IN ITRI – CONTRADA SANT'ELMO 33 – C.F.: BRNNNA63L71E375A PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA VALLE DEL RE CON SEDE IN ITRI – CONTRADA SANT'ELMO 33 – C.F.: BRNNNA63L71E375A PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DE SIMONE PATRIZIO CON SEDE IN ITRI – PIAZZA UMBERTO I - PI: 01725600595 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA, GIALLA E BLU E RELATIVO DILUENTE, SPECCHI PARABOLICI DA DIAMETRO 60 CM E 80 CM, TABELLA CM 40X60 (CL1 EGP "P" ROSA) DALLA DITTA PENSIERO SEGNALETICA STRADALE SOC. COOP. CON SEDE IN SPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.I. 02810000279 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>120.42</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.I. 02810000279 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RIGUARDANTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>583.50</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>583.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NONCHÉ GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CANI E GATTI DALLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <cig>7814755BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "IL MONDO DEI PICCOLI" IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 CODICE CIG: 7814755BD3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>70643.47</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2022 WEBINAR  - "NOVITA' FISCALI E DICHIARAZIONI IVA  2022" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERAZIONE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SCHEDATURA BDM DEL MUSEO DEL BRIGANTAGGIO. CIG Z8C3555DA9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRFCN91S20H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIBERTI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRFCN91S20H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIBERTI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7353BE28</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE DI DIVERSI LOCALI COMUNALI. CIG ZC7353BE28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03093460594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULI-SAN 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03093460594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULI-SAN 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z59351438F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA N. 4 PRONTUARI PER LE INFRAZIONI AL CDS, N.1 APP. 2022 VIOLAZIONI CDS, N.1 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL, CON SEDE IN FORLÌ. VIA FILIPPO GUARINI 2 – P.IVA 022599904</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>162.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE433D4A9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA JLENIA IALONGO CON SEDE IN ITRI – PIAZZA ANNUNZIATA - PI: 02944240593 – COD. FIS. LNGJLN94D49D662O - PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELLA CALAMITÀ NATURALE DOVUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGJLN94D49D662O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IALONGO JLENIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B347F0AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 – 47825 TORRIANA (RN) PARTITA IVA 03222970406 PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINETTA CONTA E DIVIDI SOLDI - CIG Z0B347F0AA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SRL - POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD356DD7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE TIPOGRAFICO UFFICI AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - CIG: ZBD356DD7C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZB234F0285</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP SERVIZI SOCIALI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NELLE FASI DI INSERIMENTO DELLA PROCEDURA NEL SISTEMA MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 12 PARCOMETRI RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA K-CITY SRL CON SEDE IN PORTICI (NA) ALLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08445211215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KCITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1835814EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI MILITARI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN ORGANICO AL COMANDO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MONSIGNOR S.R.L., CON SEDE IN COLLEPARDO IN VIA D'ALATRI 56, P.IVA 02170750604 - C.I.G.: Z1835814EC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170750604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL - COLLEPARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>96.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA32E9FA9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO M.I.U.R. 21 DICEMBRE 2017 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA SANDRO PERTINI - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE LN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE LN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36495.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36495.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA3236E8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO M.I.U.R. 21 DICEMBRE 2017 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA SANDRO PERTINI - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMTCST77E26D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMATA CRISTIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMTCST77E26D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMATA CRISTIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8814997DA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISSESTO IDROGEOLOGICO - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, ART. 1 COMMI DA 51 A 58 – CONTRIBUTO DI SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, DI EDIFICI PUBBLICI, DI STRADE, PONTI E VIADOTTI – AFF</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORELLO MARCO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLMRC84H07D708N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LORELLO MARCO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13485.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>850954068D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, ART. 1 COMMI DA 51 A 58 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, DI EDIFICI PUBBLICI, DI STRADE, PONTI E VIADOTTI – "RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO D'ITRI / TORRENTE PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSNZE81A14G274K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASSON ENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSNZE81A14G274K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASSON ENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10249.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE734F207E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SACCHI IN POLIPROPILENE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZE734F207E</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02117970307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02117970307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' GIOVENCO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO - CIG Z0332A690E</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02924200591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DISSUASORI PEDONALI-TRANSENNE DI ARREDO PER L'INSTALLAZIONE IN PIAZZA INCORONAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z12347DB05</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA NISSAN TARGA: FV813HN. CIG: Z8B359BC1B</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI "RECUPERO ED ILLUMINAZIONE VIABILITA' PEDONALE VIA SAN GIROLAMO-VIA CINTA NUOVA - VIA SAN PAOLO DELLA CROCE E VIA CURENA" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02209980594</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO AMMODERNAMENTO SITO INTERNET DEL MUSEO DEL BRIGANTAGGIO. CIG ZC135572CF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02202130593</codiceFiscale>
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      <oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO "SAN GIUSEPPE 2022 - FUOCHI DELLA PACE E DELLA SPERANZA"</oggetto>
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      <oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO "SAN GIUSEPPE 2022 - FUOCHI DELLA PACE E DELLA SPERANZA"</oggetto>
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      <oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO "SAN GIUSEPPE 2022 - FUOCHI DELLA PACE E DELLA SPERANZA"</oggetto>
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      <oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO "SAN GIUSEPPE 2022 - FUOCHI DELLA PACE E DELLA SPERANZA"</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. C "IMMOBILI E UTENZE"</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. C "IMMOBILI E UTENZE"</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. C "IMMOBILI E UTENZE"</oggetto>
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      <oggetto>"SAN GIUSEPPE 2022 – FUOCHI DELLA PACE E DELLA SPERANZA". DETERMINAZIONI</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>DL N.30 DEL 30.04.2019 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE"  LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CIVITA FARNESE". DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00723660593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00723660593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI MASTRUZZO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88775.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>88775.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO M.I.U.R. 21 DICEMBRE 2017 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" – SCUOLA MEDIA SAN GIOVANNI BOSCO" – CUP C15B1800055001 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07949950633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07949950633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35677.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35677.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z37356846C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA TIPOGRAFIA  EDITORIA DI DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S. - CIG - Z37356846C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia editoria di rienzo sergio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia editoria di rienzo sergio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA VIDEOPROIETTORE - SMART CIG Z9735268C3;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA PALMIERI &amp; TREGLIA SRL CON SEDE IN FORMIA – VIA SAN PIETRO – P.IVA 01361320599 PER LE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA PER IL PERIODO 29.04.2018 – 03.08.2019 SPETTANTI ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DA CUI D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01361320599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMIERI E TREGLIA</ragioneSociale>
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      <cig>ZF0359ECE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA - CIG: ZF0359ECE6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 D.L.GS. 50/2016  (RDO N. 2923713 SUL MEPA)- AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE  A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO DEL  DISTRETTO LT/5 PER NUMERO 8 MESI E FINO A CONCORRENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI -IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>32159.39</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z5F35DA803</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI TUTORING – AFFIANCAMENTO, TUTORAGGIO E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA DI CUI ALLA DISCIPLINA DEL D. LGS. N. 118/2011. CIG Z5F35DA803</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGNMLN84D12C858Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNOSI EMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNMLN84D12C858Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNOSI EMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8335BAA11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI INTERNET RELATIVI AI SITI WWW.MUSEOBRIGANTAGGIO.IT E WWW.FUOCHISANGIUSEPPE.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202130593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE BIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202130593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE BIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6366966A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA", SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI - CIG 6366966A8C - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO FEBBRAIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286143.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286143.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>583741968B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÈ LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - CIG 583741968B - LIQIIDAZIONE FAT</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>153275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25545.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z38335CB91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA", SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI - CUP: C19J21033350004 - AVVISO DI GARA GUUE-GURI - QUOTIDIANI - CIG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62F38CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, ART. 1 COMMI DA 51 A 58 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, DI EDIFICI PUBBLICI, DI STRADE, PONTI E VIADOTTI – "RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO D'ITRI / TORRENTE PO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B306BACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RASI CONSULENZA SRL - CIG Z9B306BA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2C982FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE  EDILE DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL - CIG Z9B2C982FC - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2121.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A2C58C21</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - CIG Z7A2C58C21 - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. SAS DI A. ROSI E ORLANDI G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. SAS DI A. ROSI E ORLANDI G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI DISOSTRUZIONE, PULIZIA FOGNATURE E TRASPORTO LIQUAMI E RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z232C864B3 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CASA COMUNALE - CIG ZA332AFC1C - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - "RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI TRATTO DA VIA RAINO A PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RILIEVI PLANO - ALTIME</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLCDNL88D18D708Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11978.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11978.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B31EEEC9</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z0B31EEEC9</oggetto>
      <sceltaContraente>32-AFFIDAMENTO RISERVATO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIRITTOITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11451290966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRITTOITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUGLI SCENARI DI RISCHIO, SULLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E SULLE SITUAZIONI DI PERICOLO DETERMINATE DAI RISCHI NATURALI O DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO, FAVORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENTERPRISE CONTACT GROUP</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI 9 TIMBRI AUTOMATICI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA – EDITORIA SERGIO DI RIENZO &amp; C. SAS CON SEDE IN ITRI – VIA SS APPIA LATO NAPOLI KM 136 – P. IVA 01901440592 - CIG. Z3535</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Rienzo Sergio &amp; C. s.a.s</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED INCARICHI PROFESSIONALI "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE". PERIODO COMPRESO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED INCARICHI PROFESSIONALI "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE". PERIODO COMPRESO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED INCARICHI PROFESSIONALI "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE". PERIODO COMPRESO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED INCARICHI PROFESSIONALI "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE". PERIODO COMPRESO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED INCARICHI PROFESSIONALI "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE". PERIODO COMPRESO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. A DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ED INCARICHI PROFESSIONALI "EQUIPE MULTIDISCIPLINARE". PERIODO COMPRESO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022.</oggetto>
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      <oggetto>MOSTRA D'ILLUSTRAZIONE "DALLE OLIVE AGLI ARTISTI". DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CUTILLAS DIES MARIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>CENTRO SERVIZI AMBIENTALI SRL - LIQUIDAZIONE BENEFIT AMBIENTALE MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021- GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - CIG ZCA32C2CC3</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DIFINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DA ESPLETARE SU AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG Z7427A1E24 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 – CIG 84543427B8</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. D "SPESE DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI"</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI CULTURALI APRILE-MAGGIO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI CULTURALI APRILE-MAGGIO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI CULTURALI APRILE-MAGGIO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI CULTURALI APRILE-MAGGIO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FABRIZIO RAFFAELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG ZFA3604936</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CAR S.N.C. DI RUSCITTO ANDREA E PEPPE CHRISTIAN CON SEDE IN SPERLONGA (LT) – VIA FIORELLE 158 – P. IVA 02745300596 - CIG: ZEA3589323</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>422.05</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CIG Z022E658E0</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FC Costruzioni</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02122770601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC Costruzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16555.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>25 APRILE 2022 - 77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>25 APRILE 2022 - 77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA CIG:ZDE35E3713</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1507.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1507.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A35EAC73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG:Z5A35EAC73</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913990590</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913990590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIZIE MARA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7535F17BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESICI ED ATTREZZATURE VARIE PRESSO LA MENSA COMUNALE - CIG:Z7535F17BC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOSISTEMI SOLARI SRL GAETA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02445960590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEMI SOLARI SRL GAETA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1100.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z963618B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO IN MATERIA AGRO-SILVO-PASTORALE ED AMBIENTALE. SMART CIG:Z963618B4E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE VERBALE CONTENENTE ELENCO IMPRESE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO MAGGIO 2022/MAGGIO 2024 – APPROVAZIONE LETTERA D'IN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2022-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO STRILLONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02276480593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO STRILLONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO SALA CONSILIARE - CIG ZB9352CD1C - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LBRSVT77A29D708R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTI SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LBRSVT77A29D708R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTI SALVATORE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CHIAVETTA E SIM FIRMA DIGITALE E CERTIFICATO CNS – VICE SINDACO - CIG: Z02362D9F4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>Z8A35080E8</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA A FAVORE DELLA PENSIERO SEGNALETICA STRADALE SOC. COOP. CON SEDE IN SPIGNO SATURNIA (LT) – VIA MANZONI 3 – P. IVA 02946310592 - CIG Z8A35080E8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <cig>Z1835814EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI MILITARI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN ORGANICO AL COMANDO A FAVORE DELLA DITTA "MONSIGNOR S.R.L.", CON SEDE IN COLLEPARDO IN VIA D'ALATRI 56, P.IVA 02170750604 - CIG Z1835814EC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONSIGNOR</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DI SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA PER IL PERIODO 29.04.2018 – 03.08.2019 DI VEICOLO RIMOSSO DA AGENTI DEL COMANDO A FAVORE DELLA DITTA PALMIERI &amp; TREGLIA SRL CON SEDE IN FORMIA – VIA SAN PIETRO – P.IVA 0136132</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALMIERI E TREGLIA</ragioneSociale>
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      <cig>ZDD2FF50C0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.I. 02810000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>61.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E3003C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RIGUARDANTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>296.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>296.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NONCHÉ GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CANI E GATTI DA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME  SOC. COOP SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>15152.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15152.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF3613094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PASTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>127.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A2C58C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - CIG Z7A2C58C21 - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. di A. Rosi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. di A. Rosi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>959.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F35FA7A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE DEPOSITATI PRESSO L'AREA COMUNALE IN LOCALITA' SAN DONATO - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3435FA703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z3435FA703. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913990590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIZIE MARA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913990590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIZIE MARA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6366966A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA", SERCÌVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/03/2022 - CIG 6366966A8C. LIQUIDAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143071.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>143071.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022 - CIG 84543427B8</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37387.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E35FA693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SPONDA POSTERIORE AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGA CP408HW - CIG Z0E35FA693. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977870591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RUGGIERI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977870591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RUGGIERI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7353BE28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI DIVERSI LOCALI COMUNALI - CIG ZC7353BE28. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANDOLA VANESSA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z302CBC413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE E RICAMBI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG Z302CBC413. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>511.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF436036ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG ZF436036ED. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGGGPP59C12D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIACOMO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGGGPP59C12D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIACOMO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z063643137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FUORI CONVENZIONE AL PROGRAMMA SUI TRIBUTI - SOC. PALITALSOFT SPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z323648E74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z323648E74</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357710597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.L.A. INFISSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357710597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.L.A. INFISSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z703646165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A/4 NAVIGATOR ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2109543-CIG Z703646165</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC31952A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO - CIG  ZAC31952A7. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>30762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13768.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F3622EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IDRAULICA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z0F3622EEF - DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE43622F7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL - CIG ZE43622F7A - DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682CBFB5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RUGGIERI LUIGI - CIG Z682CBF5E</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43195AB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ILIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER ALLOGGIO ARMADIO PORTA CONTATORE IN VIA SAN MARTINO. CIG- ZB43195AB1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641080581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02641080581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IST. TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2005-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D36484AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VITTO PER ALUNNI E INSEGNANTI DESTINATARI DEL PROGETTO ERASMUS PLUS " OPEN TO THE FUTURE"  - PERIODO DAL 09.05.2022 AL 13.05.2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02519200592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE I MISERABILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02519200592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE I MISERABILI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD93648394</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VITTO PER ALUNNI E INSEGNANTI DESTINATARI DEL PROGETTO ERASMUS PLUS " OPEN TO THE FUTURE"  - PERIODO DAL 09.05.2022 AL 13.05.2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02688100599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE LA VALLE DEL RE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02688100599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE LA VALLE DEL RE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1996.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1996.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIGENERAZIONE TORRENTE PARETOLA E TORRENTE RIO D'ITRI PER DIFESA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA - CIG Z723297762</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA321920B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA SQUADRA OPERAI - CIG ZAA321920B - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PC UFFICIO SERVIZI SOCIALI CODICE CIG: Z3335216E7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. B "SPESE DI GESTIONE DIRETTA".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. B "SPESE DI GESTIONE DIRETTA".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. B "SPESE DI GESTIONE DIRETTA".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. B "SPESE DI GESTIONE DIRETTA".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. B "SPESE DI GESTIONE DIRETTA".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE MESI DI MARZO E APRILE 2022 A FAVORE DELLA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1075.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1075.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>72721987A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77CV GPL 5 PORTE CON LA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 02615080963 - MESI DI GE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>527.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>527.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N. 4 PRONTUARI PER LE INFRAZIONI AL CDS, N.1 APP. 2022 VIOLAZIONI CDS, N.1 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL, CON SEDE IN FORLÌ, VIA FILIPPO GUARINI 2 – P. I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>162.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>162.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A362E3F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. E "VIAGGI, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. E "VIAGGI, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2 ANNUALITA' 2022: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. F "VIAGGI, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8161.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z0E35FA693</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SPONDA POSTERIORE AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGA CP408HW - CIG Z0E35FA693 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGSVT57T04E375U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SALVATORE ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGSVT57T04E375U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SALVATORE ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB2364E2F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG ZB2364E2F5 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576790596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILVENDE   SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576790596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILVENDE   SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8926867BAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018. "PIANO DEGLI INVESTIMENTI- ANNUALITÀ 2021", APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. R00227 DEL 05/05/2021. NOMINA DEL SOGGETTO ISTRUTTORE PER L'ATTUAZIONE DELL</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246410597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246410597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEGLI STEFANI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>352382.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>157975.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB33FE4AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI E MISURAZIONI MATERIALE ESTRATTO DALLA CAVA UNICALCE SPA ANNO SOLARE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG ZAB33FE4AF</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>PLCDNL88D18D708Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLCDNL88D18D708Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1534094F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE SOFTWARE E LICENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z1534094F0</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02816100594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PROGRESS SAS ANTONIO MALLOZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02816100594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL PROGRESS SAS ANTONIO MALLOZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8519.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F3622EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI  ED EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZEA3466ABC - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3137.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E326AC55</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z3E326AC55</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02022090613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SPORTIVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02022090613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMA IMPIANTI SPORTIVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z232C864B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI DISOSTRUZIONE, PULIZIA FOGNATURE E TRASPORTO LIQUAMI E RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25UN DEL 15/03/2022 ALLA SOC. UNICA SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04163630611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04163630611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4435E280A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "SCUOLE SICURE" PULIZIA-DISINFESTAZIONE-DISINFEZIONE-E SANIFICAZIONE LOCALI- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z2C3647067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA E MATERIALE DI TIPOGRAFIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICO-STATISTICI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z173674E04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PRESE ELETTRICHE DI PIAZZA UMBERTO I UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI CIG:Z173674E04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02328340597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL BOVE FERNANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328340597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL BOVE FERNANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C366973A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "NEL PAESE DEI BALOCCHI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRCLRN79H58D708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la rocca LORENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRCLRN79H58D708I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>la rocca LORENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z703646165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA RDO  N. 3009411 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER  -CIG Z703646165</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bongianni silvia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bongianni silvia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2134.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI - DIVISIONE REFINING E MARCHETING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 12 PARCOMETRI, MESI DI MARZO E APRILE 2022 A FAVORE DELLA DITTA K-CITY SRL CON SEDE IN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08445211215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KCITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61365AEA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIAPRINT SRL - SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865490676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAPRINT SRL NERETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865490676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAPRINT SRL NERETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6223.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6852367023</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 ALLA SOC. DOGRE SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103780736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOGRE   SRL  -TARANTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103780736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOGRE   SRL  -TARANTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11524.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z3F366B9F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO TERRENO CAPPUCCINI - CIG Z3F366B9F6 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCFNC68B01E375S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESCHINO FRANCESCO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCFNC68B01E375S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESCHINO FRANCESCO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZD83661F1B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCO GIOCHI VILLA COMUNALE  - CIG ZD83661F1B - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>32-AFFIDAMENTO RISERVATO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z7A365E17E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z7A365E17E - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9754.20</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z28365751C</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER RILIEVI E RESTITUZIONE GRAFICA EDIFICI COMUNALI  - CIG Z28365751C - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' GIOVENCO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - CIG Z0332A690E</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02924200591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36851.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3435FA703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z3435FA703. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913990590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIZIE MARA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832EF1AAE</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI (MARZO/APRILE) CIG Z832EF1AAE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2284.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED34D36E5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO SISTEMA TERMOSTATICO IMPIANTO TERMICO CASA COMUNALE - CIG ZED34D36E5. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF5366C0DB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO MENSA SCOLASTICA VIA DELLA REPUBBLICA CIG:ZF5366C0DB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MINUTILLO ANTONIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508070594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINUTILLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z463683940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PROCEDURA CON IL NUOVO MODULO "CAMBIO RESIDENZA ANPR" ED ASSISTENZA FUORI CONVENZIONE - SERVIZIO HELP DESK ANNO 2022 AL PROGRAMMA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - SOC. PALITALSOFT SPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0032A2884</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO SAI COD. 486 PR-2: AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO REVISORE INDIPENDENTE. SMART CIG: Z0032A2884</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>925872800E</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ITRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>Z0036A00EE</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ITRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ITRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ITRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ITRI</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ITRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ITRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO ANNO 2021 - RISANAMENTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO " RIO DI ITRI / TORRENTE PONTONE "RIFACIMENTO DEL PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01956710618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.GEO. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RUGGIERI LUIGI - CIG Z682CBF5E</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG ZF436036ED - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGGGPP59C12D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIACOMO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1275.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1275.29</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IDRAULICA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z0F3622EEF - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1449.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA", SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI - CIG 6366966A8C - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>286143.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"CREA, SUONA, DIVERTITI": LABORATORIO CREATIVO ECOSOSTENIBILE. DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESCURSIONE IN E-BIKE PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA.DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE MAGGIOLI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORI - SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORI - SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1382.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4366DC3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI VARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MORELLESCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLESCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1701.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1701.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A366DC80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI A SEGUITO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PULIZIE MARA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913990590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIZIE MARA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2A366DC80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03114080595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03114080595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC347EAA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MANCINI MICHELE AUTO SRL PER LA FORNITURA DI LIQUIDO AD BLU CON IMPUTAZIONE AL CAPITOLO MISSIONE 3, PROGRAMMA 1, CAPITOLO 301/5, IMPEGNO 755/2022 DEL BILANCIO 2022 - CIG. ZEC347EAA3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63635046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI AGENTI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA "MONSIGNOR S.R.L.", CON SEDE IN COLLEPARDO IN VIA D'ALATRI 56, P.IVA 02170750604</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170750604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL - COLLEPARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3797.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8436AF559</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E DI ILLUMINAZIONE PER EVENTI SCOLASTICI DI FINE ANNO. CIG Z8436AF559</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961140595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961140595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z323648E74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORINARIA INFISSI STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z323648E74 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>I.P.L.A. INFISSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357710597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.L.A. INFISSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C36BCB1A</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI CULTURALI GIUGNO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GALASERVICE S.A.S DI GALARDO ANTONIO FONDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02329050591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALASERVICE S.A.S DI GALARDO ANTONIO FONDI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI CULTURALI GIUGNO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961140595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B36BCC01</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI CULTURALI GIUGNO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STAMEGNA POWER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03012880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMEGNA POWER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6236B5BF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI CULTURALI GIUGNO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02775160605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE MBL - MUSICISTI BASSO LAZIO  - ROCCASECCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02775160605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE MBL - MUSICISTI BASSO LAZIO  - ROCCASECCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB36BCB99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI CULTURALI GIUGNO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE - ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE - ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>89522828CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASTELLO DI ITRI – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PROGETTAZIONE - CIG 89522828CE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSNGCM84D09F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSENZA GIACOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSNGCM84D09F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSENZA GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45215.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8705721C3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO ANNO 2021 - RISANAMENTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO " RIO DI ITRI / TORRENTE PONTONE "RIFACIMENTO DEL PONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>65100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44919.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8636715A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BENEFIT AMBIENTALE  - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2022. CIG Z8636715A7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. S.R.L. CASTELFORTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.A. S.R.L. CASTELFORTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z00369C038</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI SAMARITAN PAD 350 P, BATTERIE ED ELETTRODI PER LIFEPAK CR2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1062.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZCD369BF96</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI SAMARITAN PAD 350 P, BATTERIE ED ELETTRODI PER LIFEPAK CR2.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z63366978B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVA "DONO DEL LIBRO AI NUOVI NATI ": DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZE536A6AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTI - CIG:ZE536A6AC6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3535B4C7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI 9 TIMBRI AUTOMATICI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA – EDITORIA SERGIO DI RIENZO &amp; C. SAS CON SEDE IN ITRI – VIA SS APPIA LATO NAPOLI KM 136 – P. IVA 01901440592 - CIG Z</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE LA FORMULA "COSTO PAGINA TUTTO INCLUSO", ALLA DITTA SERVICE OFFICE SRL, CON SEDE IN FONDI IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE, P.IVA 02650240597 - II TRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE OFFICE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2022 NONC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>15566.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15566.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD2FF50C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RIGUARDANTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO DI UN MAXI SCHERMO IN OCCASIONE DELLA FINALE DI EUROPA CONFERENCE LEAGUE. DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CIG:ZD636B3988</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA  EDITORIA DI RIENZO SERGIO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" - CIG 84543427B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>30645.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER RILIEVI E RESTITUZIONE GRAFICA EDIFICI COMUNALI  - CIG Z28365751C - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCSMN93T02D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOCCIO SIMONE - ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCCSMN93T02D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCOCCIO SIMONE - ITRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA4366D23E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI DERATTIZZAZIONE, DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE SU AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ZA4366D23E - AFFIDAMENTO SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404790608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIFICAZIONI AMBIENTALI PIEDIMONTE S. GERMANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02404790608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIFICAZIONI AMBIENTALI PIEDIMONTE S. GERMANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE DEL SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10392.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z05365B72C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA UOVA DI PASQUA DA DONARE AI BAMBINI CIG: Z05365B72C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2467.19</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z5636EC63E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI, RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2022 E REFERTO COTROLLO GESTIONE - SOCIETÀ GESINT SRL.  CIG Z5636EC63E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>838.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z3936E71F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLO MUSICALE "LIVE SYSTEM". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSAIANTE SILVIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SSNSLV78T23D708Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSAIANTE SILVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SPORTIVA DI VIA S.APOLLONIA - PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - CIG.Z023056D61 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02290170592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.MET.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02290170592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.MET.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4889.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"FRA' DIAVOLO FESTIVAL" E "SERATA TRIBUTO A ZUCCHERO". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90066650582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BILLYBAND</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90066650582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BILLYBAND</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5536ED0C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"FRA' DIAVOLO FESTIVAL" E "SERATA TRIBUTO A ZUCCHERO". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>90036210590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90036210590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDITERRANEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZF236ED0EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"FRA' DIAVOLO FESTIVAL" E "SERATA TRIBUTO A ZUCCHERO". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05988471214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREALIVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05988471214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREALIVE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1336F510F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA RICORDO PER CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E STRUTTURE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÈ LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - CIG 583741968B - LIQIIDAZIONE FAT</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI S.R.L. FORMIA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE ATTI CONTABILI - SOC. PA SOLUTION SAS - CIG Z4D3712A92</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABCart  di Pastorello Sara</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABCart  di Pastorello Sara</ragioneSociale>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA ROCCA PIETRO</ragioneSociale>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETÀ COOP. SOCIALE SOCRATE LATINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OREFICERIA ERNESTO E VIRGINIA PETRILLO  SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01251340590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OREFICERIA ERNESTO E VIRGINIA PETRILLO  SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1189.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>FRGDNL84C25D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAGIONE DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRAGIONE DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01725600595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR PUB PIZZERIA CALYPSO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>204.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRCGNN76H64D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRCGNN76H64D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA GIOVANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIC&amp;SPUNTINI D’ARTE SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08529811211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIC&amp;SPUNTINI D’ARTE SRLS</ragioneSociale>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>STAMEGNA POWER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DEVENTI DA PANIKO ITRI</ragioneSociale>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIAE - ROMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1262.30</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00970070595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGEDIS S.R.L. AGENZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>324.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO SQUADRA OPERAI - MANUNTENZIONE VERDE PUBBLICO. CIG ZAA321920B - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED IMPIANTISTICA - CIG Z0236F1592 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO OPERE IN FERRO - CIG Z9A36CF438 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRDLGU73S13D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRO VERDE LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA ASILO NIDO "GIOVENCO" - CIG Z6536CF3A9 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566100595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA AGRESTI SRL ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELLE PROVINCE - CIG Z443706FD1 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1384.97</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'ACQUA UTILIZZATA PER IL RIEMPIMENTO DELLA VASCA ANTINCENDIO IN LOCALITA' VACARDITO PER LE ATTIVITÀ DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE DEI BOSCHI PER GLI ANNI 2019, 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CCCRTT59R54E375H</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO A CARATTERE STRAORDINARIO ED URGENTE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE. DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO A CARATTERE STRAORDINARIO ED URGENTE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE. DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1818.18</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO A CARATTERE STRAORDINARIO ED URGENTE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE. DETERMINAZIONI.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z0F37189A2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 10 COPIE DEL LIBRO "VITA (POCO) STANDARD DI UN CONSIGLIERE REGIONALE" PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG:Z0F37189A2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASCALE MARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASCALE MARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" - CIG 84543427B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30645.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6366966A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI – PROROGA TECNICA CONTRATTO REP.2123 DEL 24.10.2016 DE VIZIA TRANSFER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286143.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143071.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD532191DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE MEZZI D'OPERA COMUNALI. CIG ZD532191DE - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z713720909</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'APPROVVIGIONAMENTO, ESTRAZIONE, POMPAGGIO E IMMISSIONE IN RETE DELL'ACQUA ALL'INTERNO VASCA ANTINCENDIO SITA IN ITRI CONTRADA VACARDITO CENSITA IN CATASTO AL FGL.39 PART.LLA 230</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCRTT59R54E375H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICCONE ROSETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>937.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7330048AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DELLO STRUMENTO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE + MOD. SOSTE A FAVORE DELLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SRL CON SEDE IN VIA DEL LITOGRAFO 1 - 40138 BOLOGNA – CF /P.IVA  04005550373 - 5 E 6 TRIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA EUROPA AZZARONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA3589323</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA A FAVORE DELLA DITTA CAR S.N.C. DI RUSCITTO ANDREA E PEPPE CHRISTIAN CON SEDE IN SPERLONGA (LT) – VIA FIORELLE 158 – P. IVA 02745300596 - CODICE C.I.G ZEA3589323</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745300596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR MULTISERVIZI SNC SPERLONGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>422.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE63635046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO A FAVORE DELLA DITTA "MONSIGNOR S.R.L.", CON SEDE IN COLLEPARDO IN VIA D'ALATRI 56, P.IVA 02170750604 - CODICE C.I.G ZE63635046</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170750604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL - COLLEPARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3797.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3797.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF30270F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC), A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOCAMERE S.C.P.A. - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9236F94A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER MESI DODICI DELL'AUTOVETTURA FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77CV GPL 5 PORTE IN FAVORE DELLA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2919.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>72721987A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77CV GPL 5 PORTE CON LA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 02615080963 - MESI MARZO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>774.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>774.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2136EDD37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE E SPECCHI PARABOLICI IN FAVORE DELLA DITTA PENSIERO SEGNALETICA STRADALE SOC. COOP. CON SEDE IN SPIGNO SATURNIA (LT) – VIA MANZONI 3 – P. IVA 02946310592 - CIG: Z2136EDD37</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02946310592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1231.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4227FC39A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 04911190488 - MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1075.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1075.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA436B844C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CARBURANTI LOMBARDI MASSIMO &amp; C SNC CON SEDE IN FONDI (LT), STRADA STATALE SS 637 KM 0,400 P.IVA 01465860599 PER IL RIFORNIMENTO DI GPL SULL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465860599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI MASSIMO E C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>421.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3728DA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS.MA DELLA CIVITA, ANNO 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02295360594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAPPA ERMANNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02295360594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAPPA ERMANNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E372B2A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA D'IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOC. SECURITY MULTISERVICES SRL CON SEDE LEGALE IN GAETA – VIA APPIA L.R. KM.136.500 – P.I. 02787430590– N. REA LT-199332;ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA "FIERA DELLA MADONNA DELLA CIVITA" ANNO 2022. AFFIDAMENTO SE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787430590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY MULTISERVICES SRL - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER UN CORSO DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO NONCHÉ IL RILASCIO DEL DIPLOMA MANEGGIO ARMI PER DUE AGENTI A FAVORE DEL POLIGONO "TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO", CENTRO UITS, FEDERAZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z373734AAF.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUFFET DEL 21.07.2022 - CIG:Z05373A32D.</oggetto>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOCTOR MUSIC LAB DI MARCO CECCANI</ragioneSociale>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIC&amp;SPUNTINI D’ARTE SRLS</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAE - ROMA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ INTERAZIONE S.R.L. PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BOLLETTINO ON LINE INTERAZIONE 2022.</oggetto>
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      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE ANNO 2022 - CIG: Z8837414EC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI FONDI FILIALE DI ITRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8975.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE POS IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI - ANNO 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076260595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI FONDI FILIALE DI ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076260595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI FONDI FILIALE DI ITRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA S.PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED IMPIANTISTICA - CIG Z0236F1592 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>897.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE43622F7A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL - CIG ZE43622F7A - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3520.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F3622EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IDRAULICA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z0F3622EEF - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2877.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A365E17E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z7A365E17E - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9754.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9754.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD3497FA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SCOLASTICI - CIG ZBD3497FA6 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02413920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA PITTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413920592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA PITTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA3466ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI  ED EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZEA3466ABC - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3137.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF73758BF7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E IL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) PER IL TRIENNIO 2022-2025. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZF73758BF7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZA0341F522</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG:ZA0341F522</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGMLR82T67D843A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCOLANDIA DI LONGO MARIA LORENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGMLR82T67D843A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCOLANDIA DI LONGO MARIA LORENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>607.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>607.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z90372484C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERATA  MUSICALE "I MIGLIORI ANNI.....LE CANZONI PIÙ BELLE DELLA NOSTRA VITA": DETERMINAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z9736E4F7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER RIEMPIMENTO VASCA ANTINCENDIO IN LOCALITA' VACARDITO A FAVOREDELLA DITTA CICCONE ROSETTA CON SEDE IN CONTRADA VAGNOLI  - CODICE FISCALE CCCRTT59R54E375H PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 - C.I.G.: Z9736E4F7A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCRTT59R54E375H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICCONE ROSETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1639.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB237405C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI N. 2 KIT PER IL RILASCIO CHIAVETTA E SIM CON CERTIFICATO FIRMA DIGITALE E CERTIFICATO CNS (VALIDITÀ 3 ANNI) DALLA DITTA CYBERPC DI FRANCHI GIORGIO CON SEDE IN ITRI – CORSO V. EMANUELE II° 11/A - P.I. IT025078905</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z5B3741E5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI PANINI E BOTTIGLIE DI ACQUA IN FAVORE DEGLI AGENTI IN SERVIZIO, AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA E DELLA PROTEZIONE CIVILE NONCHÉ AGLI OPERATORI DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI MARIA SS D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA GAETANA ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZC53741E80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI PANINI E BOTTIGLIE DI ACQUA IN FAVORE DEGLI AGENTI IN SERVIZIO, AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA E DELLA PROTEZIONE CIVILE NONCHÉ AGLI OPERATORI DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI MARIA SS D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005910595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIKKO STREET FOOD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA REVISIONE OVVERO MANUTENZIONE E TAGLIANDO NONCHÉ PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEI DUE CICLOMOTORI MOD. SCARABEO 50CC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSDRN72P18D708T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI E MOTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA REVISIONE OVVERO MANUTENZIONE E TAGLIANDO NONCHÉ PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEI DUE CICLOMOTORI MOD. SCARABEO 50CC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSDRN72P18D708T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI E MOTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZCB373280F</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA REVISIONE OVVERO MANUTENZIONE E TAGLIANDO NONCHÉ PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEI DUE CICLOMOTORI MOD. SCARABEO 50CC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD237327FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA REVISIONE OVVERO MANUTENZIONE E TAGLIANDO NONCHÉ PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEI DUE CICLOMOTORI MOD. SCARABEO 50CC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>133.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z263A18120</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI TARGHE DI DIVIETO DI SOSTA PROVVISTE DI TASCA TRASPARENTE PER ORDINANZE AL TRAFFICO A FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA – EDITORIA SERGIO DI RIENZO &amp; C. SAS CON SEDE IN ITRI – VIA SS APPIA LATO NAPOLI KM 136 – P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z08375611E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCIANO marta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCMRT87R63D708J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCIANO marta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10375C843</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2022". ULTERIORI DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MSTGRD75R16E472I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTROBATTISTA GERARDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <oggetto>NOLEGGIO TRANSENNE E BAGNI CHIMICI FESTIVITÀ PADRONALE 2022 - CIG ZEE372B012 - DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MANIFESTAZIONI ESTIVE - CIG Z15370C04B - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI – PROROGA TECNICA CONTRATTO REP.2123 DEL 24.10.2016 DE VIZIA TRANSFER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>429214.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED IMPIANTISTICA - CIG Z682CBFB5E - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>172.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A36CF438</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO OPERE IN FERRO - CIG Z9A36CF438 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRDLGU73S13D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDE LUIGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRDLGU73S13D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDE LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z86372F80C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PUNTI DI RACCOLTA LIBREI PER BOOKCROSSING - CIG Z86372F80C - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RGGMSM61E07E375I</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z953767D38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO FIRMA DIGITALE + RILASCIO CERTIFICATO CNS - CIG Z953767D38</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO FORMULA PIU' - SOCIETA' MYO SPA- PERIODO AGOSTO 2022- LUGLIO 2023 - C.I.G. Z7537708A5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA PER MANIFESTI LUTTO E CORONA DI FIORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA PER MANIFESTI LUTTO E CORONA DI FIORI</oggetto>
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      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "SGUARDI DI DONNA – VOLTI AL FEMMINILE. UN VIAGGIO NEL CINEMA TRA ROMA E NAPOLI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIA POP ITALIA SRLS</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS S.A.S. DI DE SIMONE MICHELE &amp; C</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>02745520599</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>45.45</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>DI TUCCI CHRISTIAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAMEGNA FABIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>CIARAMAGLIA ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIARAMAGLIA ROBERTO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC376DB43</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "SGUARDI DI DONNA – VOLTI AL FEMMINILE. UN VIAGGIO NEL CINEMA TRA ROMA E NAPOLI". DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>TAMBURRI EUGENIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TMBGNE82M60E335Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAMBURRI EUGENIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF13749054</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "SGUARDI DI DONNA – VOLTI AL FEMMINILE. UN VIAGGIO NEL CINEMA TRA ROMA E NAPOLI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961140595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961140595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z613777CD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E LUCI PER INIZIATIVE CULTURALI. CIG Z613777CD5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03012340596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMIERO LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03012340596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMIERO LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1169.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4376836A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PERTINI - PIAZZA MARCONI - PARCHEGGIO INTERRATO". AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ - CIG ZD4376836A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRCMRA49H24E375T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRCMRA49H24E375T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C377D7A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NELLE FASI DI INSERIMENTO DELLA PROCEDURA NEL SISTEMA MEPA - CIG:Z0C377D7A8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12189781003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCHI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12189781003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCHI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z61365AEA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.31_22 DEL 31/05/2022 ALLA SOC. MEDIAPRINT SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865490676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAPRINT SRL NERETO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865490676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAPRINT SRL NERETO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B37846C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AEROVISION SRL CON SEDE IN ROMA, VIALE DEI CAMPIONI, 8 - P.I.12698221004 - PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE-FINANZIAMENTO INIZIATIVE"SPIAGGE SICURE-ESTATE 202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12698221004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROVISION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD83661F1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCO GIOCHI VILLA COMUNALE  - CIG ZD83661F1B - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15542121007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" - CIG 84543427B8 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30645.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302CBC413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE E RICAMBI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z302CBC413 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9B306BACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI " RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RASI CONSULENZA SRL - CIG Z9B306BACC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471890596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASI CONSULENZA FONDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7437825B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NOTARILE A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA E AREA PATRIMONIO DEL COMUNE DI ITRI - REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLOGGI REALIZZATI IN AMBITO DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41371E29B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROVERSIE RIGUARDANTI I VERBALI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI DISCIPLINATI DALLA L. 689/1981. IMPEGNO DI SPESA INCARICO AVV. M. DI BIASE. CIG Z41371E29B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE371E2C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO LEGALE PER LE CONTROVERSIE RIGUARDANTI I VERBALI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI DISCIPLINATI DALLA L. 689/1981. IMPEGNO DI SPESA INCARICO AVV. P. DE LUCA. CIG ZDE371E2C3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5736F53B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRADE E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CIG Z5736F53B3</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE L.N. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02320470590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASE L.N. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35194.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC31952A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO - CIG  ZAC31952A7. LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02794530598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO PULIZIE SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02794530598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO PULIZIE SOC. COOP. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMIAN DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI TARGHE DI DIVIETO DI SOSTA PROVVISTE DI TASCA TRASPARENTE PER ORDINANZE AL TRAFFICO, A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA – EDITORIA SERGIO DI RIENZO &amp; C. SAS CON SEDE IN ITRI – VIA SS APPIA LATO NAPOLI KM 136 – P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE E RICAMBI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG Z2137434F8 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - CIG Z7A2C58C21 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE LOCALE TERRANEO IN VIA DELLA REPUBBLICA - CIG Z23372EFFE - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>BENEFIT AMBIENTALE  - PERIODO MARZO DICEMBRE 2022 - CIG Z8636715A7 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO - APRILE-MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13636.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG ZB2364E2F5 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576790596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILVENDE DI AGRESTI SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA VISINALI - CIG ZCB372F02C - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>32-AFFIDAMENTO RISERVATO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02566100595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA AGRESTI SRL ITRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE, DELL'EVENTO "FIERA DELLA MADONNA DELLA CIVITA" IN RIFERIMENTO ALLE MISURE DI "SECURITY", A FAVORE DELLA SOC. SECURITY MULTISERVICES SRL CON SEDE LEGALE IN GAE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 04911190488 - ME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
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      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIGUARDANTE IL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE LA FORMULA "COSTO PAGINA TUTTO INCLUSO", ALLA DITTA SERVICE OFFICE SRL, CON SEDE IN FONDI IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE, P.IVA 02650240597 - III</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE OFFICE SRL.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>72721987A1</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77CV GPL 5 PORTE CON LA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 02615080963 - MESE DI GI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>240.27</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z2136EDD37</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA, A FAVORE DELLA DITTA PENSIERO SEGNALETICA STRADALE SOC. COOP. CON SEDE IN SPIGNO SATURNIA (LT) – VIA MANZONI 3 – P. IVA 02946310592</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02946310592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 12 PARCOMETRI ALLA DITTA K-CITY SRL CON SEDE IN PORTICI (NA) ALLA VIA GRAVINA N. 16, P.IVA 08445211215 - MESI DI MAGGIO E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
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      <cig>ZF72B8ECDC</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 12 PARCOMETRI ALLA DITTA K-CITY SRL CON SEDE IN PORTICI (NA) ALLA VIA GRAVINA N. 16, P.IVA 08445211215 - MESI DI MAGGIO E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1017.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1017.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMIAN DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA - MESE DI APRILE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8596.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8596.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z183793AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPZCNZ62B03D843R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOZZI CINZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPZCNZ62B03D843R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOZZI CINZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NARDELLA MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NARDELLA MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAIRA VALENTINA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRAVNT83A54C034F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIRA VALENTINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>618.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PISANO PIERO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNPRI55S22HR01Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISANO PIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL GROTTONE SAS DI NOFI MARIA GIOVANNA &amp; C. - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01887500591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GROTTONE SAS DI NOFI MARIA GIOVANNA &amp; C. - ITRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SETTEMBRE 2022 CUSTODIA E PULIZIA STRUTTURE SPORTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.L.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03114080895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.L.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2402.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2402.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F378A884</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE RETE DI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO D.T.R. 425/2022 - CIG Z3F378A884 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02022090613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02022090613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10792.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD2FF50C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>100.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5E3003C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMIAN DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RIGUARDANTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>519.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z263A18120</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI PANINI E BOTTIGLIE DI ACQUA IN FAVORE DEGLI AGENTI IN SERVIZIO, AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA E DELLA PROTEZIONE CIVILE NONCHÉ AGLI OPERATORI DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI MARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLCGTN81A53D708Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA GAETANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>340.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC53741E80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI PANINI E BOTTIGLIE DI ACQUA IN FAVORE DEGLI AGENTI IN SERVIZIO, AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA E DELLA PROTEZIONE CIVILE NONCHÉ AGLI OPERATORI DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI MARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNUNTN79R10D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD237327FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA REVISIONE DEI CICLOMOTORI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA MANCINI MICHELE AUTO SRL CON SEDE IN ITRI, VIA APPIA KM 131.900 P. IVA 0217784059</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177840598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI MICHELE AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>133.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4227FC39A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 0491</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>537.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>537.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA - MESE DI MAGGIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8817.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8817.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF378124C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER A4 PER ATTI DI STATO CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE337802E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DATI "ANNCSU" CON STRADARIO COMUNALE "CITYWARE".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5C377524E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA MANIFESTI LUTTO - CIG.Z5C377524E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832EF1AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI GGITERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI (MAGGIO/GIUGNO) CIG Z832EF1AAE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2284.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B377B124</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE - CIG Z5B377B124 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE SABAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE SABAUDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0236F1592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED IMPIANTISTICA - CIG Z0236F1592 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>897.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2378C6B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA BACHECHE REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO IL CASTELLO MEDIOEVALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZE2378C6B9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRMRA75T18L424V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT STORE DI MARIO LIGUORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRMRA75T18L424V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICT STORE DI MARIO LIGUORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2435.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE63635046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI CUI AL PREVENTIVO PROT.14761 DEL 07.09.2022 A FAVORE DELLA DITTA "MONSIGNOR S.R.L.", CON SEDE IN COLLEPARDO IN VIA D'ALATRI 56, P.IVA 02170750604</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170750604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL - COLLEPARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1141.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z41379FA56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA D'IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO PER MESSI NOTIFICATORI A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ASMEL CON SEDE IN GALLARATE (VA) IN VIA C. CATTANEO N.9 P.I.03357090129 CODICE MEPA: ASME019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91055320120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASMEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>322.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z443795B54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CIG:Z443795B54</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRADIA DI DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRADIA DI DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB3786202</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE - SOLLECITI TARI 2021 TRAMITE RACCOMANDATA A/R.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01878120672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTA NETWORK SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01878120672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTA NETWORK SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7309.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE37A972D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "IL MONDO DEI PICCOLI" PER LA DURATA DI UN MESE - CIG: ZAE37A972D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>11445.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE378C6D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE MAGGIOLI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1382.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z60378C6FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI A SEGUITO DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02913990590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIZIE MARA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02913990590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIZIE MARA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE378C6D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI VARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLESCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORELLESCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>93454247D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA S.PERTINI" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CIG 93454247D9</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03191860596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPARELLO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191860596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPARELLO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70896.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD637B9DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA S. PERTINI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.LGS. 81/08) - CIG ZD637B9DF0</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMTCST77E26D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMATA CRISTIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMTCST77E26D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMATA CRISTIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE337B1B1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI ESTERNI SCUOLA MEDIA - CIG ZE337B1B1E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02924200591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02924200591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832EF1AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI (LUGLIO/AGOSTO) CIG Z832EF1AAE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2284.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE372B012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO TRANSENNE E BAGNI CHIMICI FESTIVITÀ 2022 - CIG ZEE372B012 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE SABAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE SABAUDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z15370C04B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MANIFESTAZIONI ESTIVE - CIG Z15370C04B - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE SABAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z86372F80C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE PUNTI DI RACCOLTA LIBRI PER BOOKCROSSING - CIG Z86372F80C -  LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>32-AFFIDAMENTO RISERVATO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGMSM61E07E375I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGMSM61E07E375I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5932BF7C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE UBICATO TRA VIA E.TOTI E VIA E. DE FILIPPO - CIG Z5932BF7C1 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>739.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>739.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB237405C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL RILASCIO CHIAVETTA E SIM CON CERTIFICATO FIRMA DIGITALE E CERTIFICATO CNS (VALIDITÀ 3 ANNI) DALLA DITTA CYBERPC DI FRANCHI GIORGIO CON SEDE IN ITRI – CORSO V. EMANUELE II° 11/A - P.I. IT02507890594 - C.I.G ZB237405C5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGRG80L04D708L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBERPC FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB373280F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PER L'ACQUISTO DELLE BATTERIE PER I CICLOMOTORI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA RE. FI. AL. SRL CON SEDE IN ITRI, VIA DEGLI ARTIGIANI 38 -  P. IVA 01961720594 - C.I.G ZCB373280F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE631FD660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA DITTA K-CITY SRL CON SEDE IN PORTICI (NA) ALLA VIA GRAVINA N. 16, P.IVA 08445211215 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 - CIG: ZE631FD660</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08445211215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KCITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C378D985</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "SGUARDI DI DONNA - VOLTI AL FEMMINILE. UN VIAGGIO NEL CINEMA TRA ROMA E NAPOLI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604190591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABCart  di Pastorello Sara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02604190591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABCart  di Pastorello Sara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E37BC496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "SGUARDI DI DONNA - VOLTI AL FEMMINILE. UN VIAGGIO NEL CINEMA TRA ROMA E NAPOLI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01251340590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OREFICERIA ERNESTO E VIRGINIA PETRILLO  SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01251340590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OREFICERIA ERNESTO E VIRGINIA PETRILLO  SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D378DFDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "SGUARDI DI DONNA - VOLTI AL FEMMINILE. UN VIAGGIO NEL CINEMA TRA ROMA E NAPOLI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBSSMN88L25D662O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BIASIO SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBSSMN88L25D662O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BIASIO SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5737BC24D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "SGUARDI DI DONNA - VOLTI AL FEMMINILE. UN VIAGGIO NEL CINEMA TRA ROMA E NAPOLI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNCPPL88H29D708P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI PIERPAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNCPPL88H29D708P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCINI PIERPAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A37BC157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "SGUARDI DI DONNA - VOLTI AL FEMMINILE. UN VIAGGIO NEL CINEMA TRA ROMA E NAPOLI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>CPNCLD64T20E375M</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CAPUANO CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "SGUARDI DI DONNA - VOLTI AL FEMMINILE. UN VIAGGIO NEL CINEMA TRA ROMA E NAPOLI". DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA N. ODA 69318 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A/4 E TONER - CIG Z2237C8DAE</oggetto>
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        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRME DIGITALI - CIG ZBF37CA172</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA N. ODA 6940770 PER ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA E N. 2 CALCOLATRICI DA TAVOLO - CIG Z3837CBEC0</oggetto>
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          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>295.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER SERVIZI A NOLEGGIO PARCOMETRI IN MODALITA' FULL SERVICE-TRAFFICO DATI SIM E POS-CANONE LICENZA SOFTWARE GESTIONALE-RIMOZIONE E RE-INSTALLAZIONE DI N.1 PARCOMETRO-INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E SOSTITUZIONE DI N.1 PA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO FOTOTRAPPOLE: PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE-FINANZIAMENTO INIZIATIVE"SPIAGGE SICURE-ESTATE 2022" - A FAVORE DELLA DITTA SCUBLA SRL, CON SEDE IN REMANZACCO (UD) – STRADA D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI CICLOMOTORI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA AGRESTI ADRIANO CON SEDE IN ITRI, VIA ITALO BALBO 55/57 -  C.F. GRSDRN72P18D708T - C.I.G Z243732826</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRESTI ADRIANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER DISABILI A.S. 2022/2023. CIG:Z6E37D2B6E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>583741968B</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÈ LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - CIG 583741968B - LIQIIDAZIONE FAT</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>153275.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>51091.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4376836A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PERTINI - PIAZZA MARCONI - PARCHEGGIO INTERRATO". LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ ART.14 COMMA 1 DPR 207/2010 - CIG ZD4376836A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRCMRA49H24E375T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LRCMRA49H24E375T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA MARIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5637D1932</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE INTESTATE PER ACHIVIAZIONE ATTI E BUSTE GIALLE F.TO 18X23 PER SPEDIZIONI. CIG Z5637D1932</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRADIA DI DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRADIA DI DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9346052E15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO A.S. 2022-2023. PROCEDURA RDO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG:934605</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05554211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE LO SCOIATTOLO COOPERATIVA LO SCOIATTOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05554211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE LO SCOIATTOLO COOPERATIVA LO SCOIATTOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273056.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133462.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA737D35E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARREDI E SEDUTE UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONI - CIG ZA737D35E4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMARELLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMARELLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>94239021F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER IL PERIODO DAL 03/10/2022 AL 08/06/2023 - CIG:94239021F3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854890593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANTURISMO DI PICANO FELICE  &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854890593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANTURISMO DI PICANO FELICE  &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA321920B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO SQUADRA OPERAI - MANUNTENZIONE VERDE PUBBLICO. CIG ZAA321920B - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8636715A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BENEFIT AMBIENTALE  - PERIODO MARZO DICEMBRE 2022 - CIG Z8636715A7 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO - APRILE - LUGLIO E AGOSTO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3702.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>6366966A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI – PROROGA TECNICA CONTRATTO REP.2123 DEL 24.10.2016 DE VIZIA TRANSFER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429214.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289143.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" - CIG 84543427B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30645.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0236F1592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED IMPIANTISTICA - CIG Z0236F1592 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>829.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F366B9F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO TERRENO CAPPUCCINI - CIG Z3F366B9F6 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCFNC68B01E375S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESCHINO FRANCESCO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCFNC68B01E375S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESCHINO FRANCESCO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4037D3886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLI IN FERRO ANTIPANICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONI - CIG Z4037D3886</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCLRT46S04E375Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESCHINO ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSCLRT46S04E375Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESCHINO ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3637D2FF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRODUZIONE TAVOLE GRAFICHE E COPIE XEROGRAFICHE - CIG Z3637D2FF2 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03130730595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COPIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03130730595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COPIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2267.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7437825B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NOTARILE A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA E AREA PATRIMONIO DEL COMUNE DI ITRI - REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLOGGI REALIZZATI IN AMBITO DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNGMR85S09F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTAIO GIAN MARCO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNGMR85S09F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTAIO GIAN MARCO ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2537C3A2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP SERVIZI SOCIALI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAIONE DI GARA NELLE FASI DI INSERIMENTO DELLA PROCEDURA NEL SISTEMA MEPA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA S.PERTINI" -  CIG 93454247D9 - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 20%</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>TARGA COMMEMORATIVA PER CENTENARIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7437E0F89</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA PER PROGETTO "SPIAGGE SICURE-ESTATE 2022"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICI COME DA PREVENTIVO PROT.15917 DEL 21.09.2022 IN FAVORE DI: NUOVA MARIC SRL CON SEDE IN S.CESAREO N.12-00030 ROMA-P.I. 04531081000-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA MARIC SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE DELLE PROVINCE - CIG Z443706FD1 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE - CIG Z5B377B124 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
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          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA ASILO NIDO "GIOVENCO" - CIG Z6536CF3A9 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA VISINALI - CIG ZCB372F02C - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE - CIG ZBB2E658BC - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02566100595</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>13296.89</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7412.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A3802365</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA - CIG Z4A3802365 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI CIG: ZC8332FF6B. LIQUIDAZIONE COMPENSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI – CIG: Z27380C87C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z7A3805D6F</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VISIT ITRI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02608710592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TUCCI CHRISTIAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>89522828CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASTELLO DI ITRI – PROGETTO DI VALORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA  A SALDO PROGETTAZIONE - CIG 89522828CE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSNGCM84D09F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSENZA GIACOMO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSNGCM84D09F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSENZA GIACOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45215.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37015.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD9380E2E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"FONDI FILM FESTIVAL - RIVIERA D'ULISSE - XXI EDIZIONE". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z303825AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INVIO DI ULTERIORI SOLLECITI TARI 2021 - SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA A/R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01878120672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTA NETWORK SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01878120672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTA NETWORK SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2237C8DAE</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329  DEL 20/09/2022 A FAVORE DELLA DITTA CYBERPC PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER -CIG Z237C8DAE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC DI FRANCHI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3068.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E381D21E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI MENSA PER SCUOLA DELL' INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO - CIG Z2E381D21E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRADIA DI DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRADIA DI DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C3816009</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI DEPOSITO PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI AUTOVETTURA GIUSTA SENTENZA N.598/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA IN FAVORE DI: ITALSOCCORSO-PALMIERI &amp; TREGLIA SRL, CON SEDE IN FORMIA, VIA SAN PIETRO S.N.C., P.I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01361320599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSOCCORSO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>344.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER IL CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO E ABILITAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI AGGIORNATO AL DM 58/22 SULLE NOTIFICHE DIGITALI E DL SEMPLIFICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ASMEFORM – ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO – COD. OR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07418460635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASMEFORM</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA E POTATURA PIANTE ALTO FUSTO LOCALITA' "CAMPOLI" - CIG ZC037FF5BE - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZCLD86D01D708E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA MANZO CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZCLD86D01D708E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA MANZO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "IL MONDO DEI PICCOLI" A.E. 2022/2024: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 CO. 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG: 9364200E49 - CUP: C19G22000360006.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>585648.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZDD2FF50C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ITER SANZIONATORIO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035 MIRANO (VE) C.F./P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DELLO STRUMENTO TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE + MOD. SOSTE  PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI SPROVVISTI DI ASSICURAZIONE E REVISIONE SCADUTA - A FAVORE DELLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SRL CON SEDE IN VIA DEL LITOG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA EUROPA AZZARONI</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO PER SERVIZI A NOLEGGIO PARCOMETRI IN MODALITÀ FULL SERVICE-TRAFFICO DATI SIM E POS-CANONE LICENZA SOFTWARE GESTIONALEA FAVORE DI K-CITY SRL CON SEDE IN PORTICI (NA) ALLA VIA GRAVINA N. 16, P.IVA 08445211215</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08445211215</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO A FAVORE DELLA DITTA "MONSIGNOR S.R.L.", CON SEDE IN COLLEPARDO IN VIA D'ALATRI 56, P.IVA 02170750604 - CODICE C.I.G ZE63635046</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170750604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL - COLLEPARDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
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      <importoSommeLiquidate>1141.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N. 2 DRONI SAPR, NONCHÉ LA FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI STESSI AGLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, INERENTE IL PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12698221004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROVISION SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 04911190488 PER IL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
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      <importoSommeLiquidate>1075.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2737BEB4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO FOTO TRAPPOLE INERENTE IL PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE-FINANZIAMENTO INIZIATIVE "SPIAGGE SICURE-ESTATE 2022" - A FAVORE DELLA DITTA SCUBLA SRL, CON SED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUBLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>956.28</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>956.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E3003C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RIGUARDANTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1617.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1617.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8162978E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA ARTEINSIEME SOC. COOP. SOCIALE - PI: 01249930593 CON SEDE IN ITRI, VIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01249930593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEINSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>16806.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16806.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD383D13F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PRATICA DEL CALCIO A 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NENCINI SPORT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>OTTOBRE ROSA 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z58381FBD5 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI (GENNAIO/FEBBRAIO) CIG Z832EF1AAE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA CIG:Z9A3837B56</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02123630598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA RAFFAELE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LRCGNN76H64D708D</codiceFiscale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
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          <codiceFiscale>01887500591</codiceFiscale>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANC</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>IL FIORE IN UNA STANZA</ragioneSociale>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 04 NOVEMBRE 2021 IN CONFORMITÀ ALLE ORDINANZE VIGENTI - ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE</oggetto>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77CV GPL 5 PORTE CON LA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 02615080963 - LUGLIO E A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 24 GIUGNO 2021, PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.L. 73/2021: "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DEL PROGETTO SAI COD. 486 PR2 – CAT. ORDINARI: PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO E IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. A, B, C, D, E ED F DEL PIANO FINANZIARIO</oggetto>
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      <oggetto>AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DEL PROGETTO SAI COD. 486 PR2 – CAT. ORDINARI: PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO E IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. A, B, C, D, E ED F DEL PIANO FINANZIARIO</oggetto>
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      <oggetto>AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DEL PROGETTO SAI COD. 486 PR2 – CAT. ORDINARI: PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO E IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. A, B, C, D, E ED F DEL PIANO FINANZIARIO</oggetto>
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      <oggetto>AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DEL PROGETTO SAI COD. 486 PR2 – CAT. ORDINARI: PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO E IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. A, B, C, D, E ED F DEL PIANO FINANZIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AMPLIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DEL PROGETTO SAI COD. 486 PR2 – CAT. ORDINARI: PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO E IMPEGNO DI SPESA VOCI COD. A, B, C, D, E ED F DEL PIANO FINANZIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA PER RIMODULAZIONE PROGETTO NUOVO POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ RIGOLI - CIG ZBA36E7558 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
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      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA E POTATURA PIANTE ALTO FUSTO LOCALITA' "CAMPOLI" - CIG ZC037FF5BE - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
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          <ragioneSociale>MANZO CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BUS NAVETTA PER IL CASTELLO MEDIEVALE DI ITRI DAL 30/10 AL 01/11/2022 CIG:ZF03859543</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>15503621003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUDERIA AURORA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI ITRI FINO AL 31.12.2022.                    CIG Z1D385934C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLI IN FERRO ANTIPANICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE -  CIG Z4037D3886 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MESCHINO ALBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>927.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23372EFFE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE LOCALE TERRANEO IN VIA DELLA REPUBBLICA - CIG Z23372EFFE - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANIFICAZIONI AMBIENTALI PIEDIMONTE S. GERMANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02404790608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIFICAZIONI AMBIENTALI PIEDIMONTE S. GERMANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3637D2FF2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRODUZIONE TAVOLE GRAFICHE E COPIE XEROGRAFICHE - CIG Z3637D2FF2 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03130730595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COPIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03130730595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COPIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2267.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2267.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2364E2F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG ZB2364E2F5 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576790596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILVENDE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576790596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILVENDE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z643845331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE" - PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - DETERMINAZIONI - CIG Z643845331</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRCPTR68R31D708P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PIETRO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRCPTR68R31D708P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PIETRO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C38412AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MONTAGGIO CABINA ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZALE RODARI - CIG Z6C38412AD - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE SABAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE SABAUDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA4366D23E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI DERATTIZZAZIONE, DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE SU AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ZA4366D23E - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404790608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIFICAZIONI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02404790608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIFICAZIONI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F35FA7A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE DEPOSITATI PRESSO L'AREA COMUNALE IN LOCALITA' SAN DONATO - CIG Z2F35FA7A0 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANFERT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A2C58C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI - CIG Z7A2C58C21 - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. SAS DI A. ROSI E ORLANDI G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01237130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.M.A. SAS DI A. ROSI E ORLANDI G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78561.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" - CIG 84543427B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3064574.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8636715A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BENEFIT AMBIENTALE  - PERIODO MARZO DICEMBRE 2022 - CIG Z8636715A7 - LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL - CASTELFORTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750880591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSA SRL - CASTELFORTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1762.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - CIG Z74386254E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DRACIDE  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919780599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRACIDE  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA "ITRI IN BLUES – FRANCIS CAPONE". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIADD NEWS RADIO E TV  S.R.L.S. - ROMA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13817991006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIADD NEWS RADIO E TV  S.R.L.S. - ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA "ITRI IN BLUES – FRANCIS CAPONE". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL GROTTONE SAS DI NOFI MARIA GIOVANNA &amp; C. - ITRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01887500591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GROTTONE SAS DI NOFI MARIA GIOVANNA &amp; C. - ITRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACCENSIONE DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA DI CUI  AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO " SPIAGGE SICURE-ESTATE 2022" TRAMITE LA BROKERITALY CONSULTING SRL, CON SEDE IN ROMA, VIA AURELIANA N.53, P.I. 11572181003</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11572181003</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, IL 4 NOVEMBRE LA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE E 101^ ANNIVERSARIO DEL MILITE IGNOTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, IL 4 NOVEMBRE LA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE E 101^ ANNIVERSARIO DEL MILITE IGNOTO.</oggetto>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, IL 4 NOVEMBRE LA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE E 101^ ANNIVERSARIO DEL MILITE IGNOTO.</oggetto>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, IL 4 NOVEMBRE LA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE E 101^ ANNIVERSARIO DEL MILITE IGNOTO.</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, IL 4 NOVEMBRE LA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE E 101^ ANNIVERSARIO DEL MILITE IGNOTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DECRETO 23 FEBBRAIO 2021 - "RISANAMENTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO RIO D'ITRI TRATTO DA VIA RAINO A PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - AMPLIAMENTO INCARICO RILIEVI PLANOALTIMENTRICI - CIG 9</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SPORTIVA PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - SOSTITUZIONE SERRATURE, CILINDRI E MANIGLIE - CIG Z4A385DE2D - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN CRISTOFORO" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE CALCOLI IN C.A. PER AUTORIZZAZIONE SISMICA - CIG Z373855D84 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN CRISTOFORO" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA - CIG Z4A3855DBC - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN CRISTOFORO" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE COLLAUDO STATICO - CIG ZB738619F3 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BRBGLC77P02F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBATO GIANLUCA</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CORTILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ITRI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PICCOLA AREA GIOCHI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DTR 605/2020 - CIG Z793854A0C - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01041460591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELL'ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE DA PARTE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE - A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, ESTRAZIONE, POMPAGGIO E IMMISSIONE IN RETE DELL'ACQUA ALL'INTERNO VASCA ANTINCENDIO SITA IN ITRI CONTRADA VACARDITO CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 39 PART.LLA 230 A FAVORE DELLA DITTA CICCONE ROSETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ANNO 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02615280597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "PANE, AMORE E… CINEMA". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SIAE - Formia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>224.88</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "PANE, AMORE E… CINEMA". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIARAMAGLIA ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRMRRT79E13A269D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIARAMAGLIA ROBERTO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
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      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "PANE, AMORE E… CINEMA". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02608710592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TUCCI CHRISTIAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02608710592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TUCCI CHRISTIAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZEF38701BA</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "PANE, AMORE E… CINEMA". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CRDLNI88A60D662C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDOGNA ILENIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRDLNI88A60D662C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDOGNA ILENIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA321920B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO SQUADRA OPERAI - MANUNTENZIONE VERDE PUBBLICO. CIG ZAA321920B - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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      <cig>Z8828BDD24</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI DI VARIE STRUTTURE COMUNALI - CIG Z8828BDD24 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMRZ73L28D708M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Meroli Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2137434F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE E RICAMBI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. - CIG Z2137434F8 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL  SRL - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.FI.AL  SRL - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58381FBD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z58381FBD5 - DETERMINAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1242.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA3466ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI  ED EDIFICI SCOLASTICI - CIG ZEA3466ABC - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNUFNC57S02E375R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUENA FRANCO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3137.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOB2AD95DO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CORTILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ITRI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PICCOLA AREA GIOCHI - CIG ZOB2AD95DO - LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI EDILI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041460591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041460591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832EF1AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIT ENERGY PHARMA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI (SETTEMBRE/OTTOBRE) CIG Z832EF1AAE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2284.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B37C88DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA TORRENI SOMMA URGENZA DITTA PAPARELLO COSTRUZIONI SRLS - CIG Z1B37C88DA - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03191860596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPARELLO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191860596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPARELLO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>93454247D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA S.PERTINI" -  CIG 93454247D9 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03191860596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPARELLO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03191860596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPARELLO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70896.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37891.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863897E2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA PROGETTO SPERIMENTALE RIAPERTURA CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ PERIODO METÀ NOVEMBRE - 31 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z863897E2F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>18900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z183886F57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01725600595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIMONE PATRIZIO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01725600595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIMONE PATRIZIO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773886E79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02431830591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO STAMPA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02431830591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO STAMPA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z803886FEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVE CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745520599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LRS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745520599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LRS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD533922B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"VIA FRANCIGENA" COMUNE DI ITRI - INTERVENTO N. 33 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CIG ZD533922B1</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRCCLD83A51D708Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA CLAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRCCLD83A51D708Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA CLAUDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053392284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"VIA FRANCIGENA" COMUNE DI ITRI - INTERVENTO N. 33 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ - CIG Z053392284</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDAFNC81T06D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO VAUDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDAFNC81T06D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO VAUDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC033921EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"VIA FRANCIGENA" COMUNE DI ITRI - INTERVENTO N. 33 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI PLANO-ALTIMETRICI - CIG ZC033921EF</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEOM. PALAZZO EMANUELE - ITRI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PLZMNL79C11D708V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. PALAZZO EMANUELE - ITRI</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN CRISTOFORO"- DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SGUARDI DI DONNA DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIARAMAGLIA ROBERTO</ragioneSociale>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SGUARDI DI DONNA DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BONA DEA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SSSDGI77B01D708B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SASSO DIEGO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02371000593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHIONE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03187680594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NATURAE APS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SGUARDI DI DONNA DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PREMIUM FORTE    SRL -FORMIA -</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06551620633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIUM FORTE    SRL -FORMIA -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1018.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SGUARDI DI DONNA DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARDOGNA ILENIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDLNI88A60D662C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDOGNA ILENIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2131.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARREDI E SEDUTE UFFICI COMUNALI - CIG ZA737D35E4 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMARELLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMARELLO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10177.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10177.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E FIORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI VALERIO FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.LLI VALERIO FORMIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4690.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TARGA RICORDO 105° ANNIVERSARIO E QUADRO TARGA PER 25°ANNIVERSARIO ORATORIO FEMMINILE "S. GIOVANNI CALABRIA" - CASA MARIA REGINA IMMACOLATA -CIG:ZB53894733</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO STATO CIVILE E VICE SINDACO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507890594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYBER PC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1601.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1601.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORIO "QUAL È LA CANZONE DELLA TUA VITA". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02805140593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO ROSALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02805140593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO ROSALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC38A7F81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERENZA "LEZIONI SULLA MEMORIA. RICOMPORRE L'INFRANTO - L'ESPERIENZA DEI SOPRAVVISSUTI". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGHDVD49B17Z326M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGHNAGI DAVID</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MGHDVD49B17Z326M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGHNAGI DAVID</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77CV GPL 5 PORTE CON LA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 02615080963 - AGOSTO E S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELL'ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE DA PARTE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE - A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>15503621003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUDERIA AURORA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELL'ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE DA PARTE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE - A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DVSFBA71R05D708T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI VASTA FABIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELL'ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE DA PARTE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE - A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01887500591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GROTTONE SAS DI NOFI MARIA GIOVANNA &amp; C. - ITRI</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA' DI NOLEGGIO LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 02615080963</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.18 TARGHE IN FOREX PER AVVISO SOSPETTA PRESENZA DI ESCHE O BOCCONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA-EDITORIA DI SERGIO DI RIENZO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELL'ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE DA PARTE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE - A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745520599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.R.S. SRL A SOCIO UNICO ITRI</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MEDIANTE LA FORMULA "COSTO PAGINA TUTTO INCLUSO", ALLA DITTA SERVICE OFFICE SRL, CON SEDE IN FONDI IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE, P.IVA 02650240597 - IV TRIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELL'ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE DA PARTE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE - A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRCGNN76H64D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE E LUNA AFFITTACAMERE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELL'ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE DA PARTE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE - A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPVNC70R69D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPOLONGO VERONICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE  ANNO 2022 CIG:ZC638B866A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DELLA POSTA LUCIO &amp; F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966330605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA POSTA LUCIO &amp; F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE IMMOBILI - AFFIDAMENTO - CIG Z303865897</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041460591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041460591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5565.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>ZD0387A00D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GRADINI IN TRAVERTINO SCALA ESTERNA ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI - CIG ZD0387A00D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRSVT77A29D708R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRSVT77A29D708R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERTI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7437825B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NOTARILE A SUPPORTO DELL'AREA TECNICA E AREA PATRIMONIO DEL COMUNE DI ITRI - REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLOGGI REALIZZATI IN AMBITO DEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E PO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNGMR85S09F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI GIANMARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNGMR85S09F839X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI GIANMARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0236F1592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED IMPIANTISTICA - CIG Z0236F1592 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1107.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" - CIG 84543427B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30645.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2416.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z643845331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE" - PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - DETERMINAZIONI - CIG Z643845331 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRCPTR68R31D708P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PIETRO - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRCPTR68R31D708P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PIETRO - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74386254E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - CIG Z74386254E - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919780599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRACIDE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919780599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRACIDE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0B2AD95D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CORTILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ITRI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PICCOLA AREA GIOCHI - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041460591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041460591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2259.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2259.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9364200E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICORSO INNANZI AL TAR DEL LAZIO SEZIONE STACCATA DI LATINA  RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS C/COMUNE DI ITRI +1 - IMPEGNO DI SPESA -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z8438BC506</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO TENUTO DALLA SOCIETÀ OPERA SRL IN DATA 06.12.2022. CIG Z8438BC506.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z1337FFC0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 2120/2022 PER ACQUISTO CODICE UFFICIO SEGRETERIA - CIG: Z1337FFC0F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE TRE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - CIG: Z5A38CA9EB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2622.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z5C3816009</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE STABILITE DAL GIUDICE DI PACE DI GAETA NELLA SENTENZA 598/22 DEL 09.09.2022 IN FAVORE DELLA ITALSOCCORSO-PALMIERI &amp; TREGLIA SRL, CON SEDE IN FORMIA, VIA SAN PIETRO S.N.C., P.I. 01361320599</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01361320599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMIERI E TREGLIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>344.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>344.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0637E1B11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA, A FAVORE DELLA "NUOVA MARIC S.R.L.", CON SEDE IN S. CESAREO (RM), VIA MAURIZIO IACONELLI, 12, P.IVA 04531081000 - C.I.G Z0637E1B11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04531081000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MARIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2013.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2013.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4227FC39A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO JEEP RENEGADE SUV 1.6 MJET 120 CV. LONGITUDE A FAVORE DELLA DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA CON SEDE SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N. 314/B - PI: 04911190488 - ME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04911190488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - SCANDICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>537.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>537.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4037BEB2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO NOLEGGIO PARCOMETRI IN MODALITÀ FULL SERVICE-TRAFFICO DATI SIM E POS-CANONE LICENZA SOFTWARE GESTIONALE A FAVORE DELLA DITTA K-CITY SRL CON SEDE IN PORTICI (NA) ALLA VIA GRAVINA N. 16, P.IVA 08445211215</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08445211215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KCITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1584.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1584.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46383BEE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, FORNITURA VITTO E ALLOGGIO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DALLO SGOMBERO, A SEGUITO DELL'ALLERTA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DI TIPO ARANCIONE DA PARTE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE - A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02668190594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SERENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C38976CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO PER IL TRAMITE DELLA SOCIETA' DI NOLEGGIO LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 02615080963</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2FF50C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RIGUARDANTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>86.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2138BD967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE "AURUNCI – PAESAGGI – MEMORIE" E "HOLIVEWOOD". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170360560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRACCIA DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170360560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUADRACCIA DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1140.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE "AURUNCI – PAESAGGI – MEMORIE" E "HOLIVEWOOD". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VALENTE ALESSIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLNLSS60T28D843J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE ALESSIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE "AURUNCI – PAESAGGI – MEMORIE" E "HOLIVEWOOD". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORRETTI LUCA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085650590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRETTI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE "AURUNCI – PAESAGGI – MEMORIE" E "HOLIVEWOOD". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVELLINO DARIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVLDRA63L04F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVELLINO DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE "AURUNCI – PAESAGGI – MEMORIE" E "HOLIVEWOOD". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VANNI EDOARDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNNDRD82A14E202Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANNI EDOARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE "UN ALTRO GESÙ". DETERMINAZIONI. CIG Z6F38C04FA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE-COMPORRE APS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02649610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE-COMPORRE APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E38CD0A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO CIG: Z1E38CD0A7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z7D38C3FA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023 CIG:Z7D38C3FA8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRRFNC75M68F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORRENTINO FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRRFNC75M68F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORRENTINO FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15430.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1938D3E19</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS. N.50/2016 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA" CUP C17B20003640002 - CIG Z1938D3E19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02334940604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO INGEGNERIA MAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02334940604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO INGEGNERIA MAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20895.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2938BE076</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI -  ATTIVAZIONE E-PROCUREMENT ED ALBO FORNITORI – SERVIZIO 2022-2024 - CIG Z2938BE076</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET4MARKET – CSAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET4MARKET – CSAMED S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE38C4373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRO DIURNO PER DISABILI - CIG ZBE38C4373 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3038C3E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ED ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z3038C3E83 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT ENERGY PHARMA - FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA340C45A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SOLE SRL - CIG ZBA340C45A - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>enel sole srl roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>enel sole srl roma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9238974AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI CARTELLONISTICA, A FAVORE DELLA DITTA "TIPOLITOGRAFIA-EDITORIA DI SERGIO DI RIENZO &amp; C. S.A.S.", CON SEDE A ITRI (LT), S.S. APPIA L.N. KM.136,  P.IVA 01901440592 - C.I.G Z9238974AC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01901440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5E3003C26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RIGUARDANTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INERENTI I VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA IN FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. CON SEDE IN VIA G. GALILEI, 2/C/2, 30035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>448.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>448.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3538C2272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"ARTE, IMMAGINI E MUSICA AL MUSEO". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNVNI96H21D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERNUTO IVAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNVNI96H21D708U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERNUTO IVAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>"ARTE, IMMAGINI E MUSICA AL MUSEO". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARDIZIO GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RDZGNN79S27I073X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZIO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"ARTE, IMMAGINI E MUSICA AL MUSEO". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PZZFBN93B53D708O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZA FABIANA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZFBN93B53D708O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZA FABIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA INCORONAZIONE - CIG Z5D38DAAA1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968560597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'URSO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3040.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E FIORI - CIG Z6C389DA34 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI VALERIO FORMIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01145510598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VALERIO FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4690.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI CIG:Z0E38F7F92</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNAGRI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81002950590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNAGRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"ITRI ONLINE". DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPRANO ANDREA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03087030593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPRANO ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z2838E354C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2022-2023.  INDIZIONE PROCEDURA RDO TRAMITE MER</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA SUPERFICI ASILO NIDO GIOVENCO - CIG Z7B38FF436</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RUGGIERI ROBERTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGRRT73B09D708X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z5C3004665</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO ASILO LOCALITA' RIGOLI - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E STRUTTURALE - CIG Z5C3004665 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZNNNN45R03E375D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARZANO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZNNNN45R03E375D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARZANO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E38FF3D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO "GIOVENCO" - CIG Z9E38FF3D7 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULI-SAN 3.0 DI VANESSA MARANDOLA - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNVSS93E67D843N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULI-SAN 3.0 DI VANESSA MARANDOLA - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z4638FF3A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TABELLE PER SEGNALETICA STRADALE - CIG Z4638FF3A7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02946310592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02946310592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZD33151405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPLETAMENTO ASILO IN LOCALITA' RIGOLI - CIG ZD33151405 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. 01 A TUTTO IL 05/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLBNS52S13D662B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLBNS52S13D662B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35322.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16994.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0038FE2BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E PRATO COMPRESA LA FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITÀ GIOVENCO - CIG Z0038FE2BF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01145510598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VALERIO FORMIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01145510598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VALERIO FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8861345539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA FORESTALE POSTA IN LOC. CAMPELLO DENOMINATA VALLE TRASTO" NELL'AMBITO DEL BANDO DEL GAL – IL TERRITORIO DEI PARCHI, MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 – MISURA 19.2.1 8.3.1 "PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FOR</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02209980594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fusco di fusco minelio &amp; c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02209980594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fusco di fusco minelio &amp; c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175130.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>53700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>"INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA FORESTALE POSTA IN LOC. CAMPELLO DENOMINATA VALLE TRASTO" NELL'AMBITO DEL BANDO DEL GAL – IL TERRITORIO DEI PARCHI, MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 – MISURA 19.2.1 8.3.1 "PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FOR</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPRRSN77M68D708B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPRANO ROSSANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>SPRRSN77M68D708B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPRANO ROSSANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4007.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4038FCDC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SQUADRA OPERAI - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - CIG Z4038FCDC2 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI GREEN  F.LLI CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DITTA ADDESSI COMMERCIALE SRL - CIG ZE43622F7A - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDESSI COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C38412AD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MONTAGGIO CABINA ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZALE RODARI - CIG Z6C38412AD - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE SABAUDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150843</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE SABAUDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA340C45A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SOLE SRL - CIG ZBA340C454 - LIQUIDAZIONE FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>enel sole srl roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>enel sole srl roma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18083.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16636.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD532191DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE MEZZI D'OPERA COMUNALI. CIG ZD532191DE - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNPCRL82R29D708K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN VILLAGE DI SINAPI  CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z232C864B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI DISOSTRUZIONE, PULIZIA FOGNATURE E TRASPORTO LIQUAMI E RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z232C864B3 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4283.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0236F1592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED IMPIANTISTICA - CIG Z0236F1592 - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGLGU80H23D708D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI LUIGI - ITRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>879.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A385DE2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA SPORTIVA PIAZZALE CARABINIERI D'ITALIA - SOSTITUZIONE SERRATURE, CILINDRI E MANIGLIE - CIG Z4A385DE2D - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01357710597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01357710597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE337B1B1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI ESTERNI SCUOLA MEDIA - CIG ZE337B1B1E - LIQUIDAZIONE FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02924200591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02924200591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAL SNC DI FORTE MARCO E LUIGIA DI FORTE MARCO E LUIGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z043905A76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COME PREDISPOSTO DALLA REGIONE LAZIO-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDAFNC81T06D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAUDO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLMNL81H17D708Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLICCIA MANUEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9236F94A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 EASYPOWER 77CV GPL 5 PORTE CON LA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO, IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13 - PI: 02615080963 - MESE DI OTTOB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>243.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863897E2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO MISURE RIVOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA ATTRAVERSO INIZIATIVE DI PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ PER CONTRASTARE E FAVORIRE IL RECUPERO DELLE CRITICITÀ EMERSE IN S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>9601.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3638FD1ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DETERGENTI IGIENIZZANTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "IL MONDO DEI PICCOLI" CIG: Z3638FD1ED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2674.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N° 2 FASCIA SINDACO TRICOLORE CON STEMMA COMUNALE - CIG:Z8E38FEAA0</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS G.P.L. PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI - SMART CIG: Z9C38D410D</oggetto>
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      <oggetto>ACCORDO OPERATIVO TRA IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO E LE REGIONI LAZIO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 33/2018 – INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA DEL SUD – COMUNE DI ITRI – DETERM</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NONCHÈ LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - CIG 583741968B - LIQIIDAZIONE FAT</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO, PER L'ANNO 2022, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO FORNITO DALLA SOCIETÀ DATAGRAPH S.R.L., IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L. MODENA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L. MODENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4157.19</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4157.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE E DOSSI A FAVORE DI CAR S.N.C. DI RUSCITTO ANDREA E PEPPE CHRISTIAN, CON SEDE IN SPERLONGA (LT), VIA FIORELLE, 158, P.IVA 02745300596</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745300596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR MULTISERVIZI SNC SPERLONGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2418.37</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04388630404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE "LO STATO DELL'ARTE"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZLCU79L29D708A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANZO luca</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANZO luca</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-09</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T GRAFICA DI GIOSE TUFANO - SAN FELICE CIRCEO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02466700594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T GRAFICA DI GIOSE TUFANO - SAN FELICE CIRCEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRAGIONE DANIELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRAGIONE DANIELE</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>DI RIENZO SERGIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>IL GROTTONE SAS DI NOFI MARIA GIOVANNA &amp; C. - ITRI</ragioneSociale>
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      <oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO - STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - DLGS 118/11 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
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      <oggetto>DIFFERIMENTO TERMINE AVVIO PROGRAMMI - DETERMINAZIONE N.1401/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL CONTRATTO PER AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE APPLICATIVE E LA FORNITURA DEI SERVIZI - ANNO 2022 - SOC. PALITALSOFT SRL.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>84543427B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE" - CIG 84543427B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291630594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.SI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30645.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2461.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE7394A9E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, N. ODA 171499. CIG ZE7394A9E2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN CRISTOFORO"-  AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02018750592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA D'URSO -FORMIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02018750592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA D'URSO -FORMIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47529.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z9D394E460</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FUORI CONVENZIONE AL PROGRAMMA SUI TRIBUTI PER L'ELABORAZIONE E LA  PREDISPOSIZIONE DEI RUOLI COATTIVI SOLLECITI TARI 2021 – ACCERTAMENTI IMU - TASI – TARI ANNO 2021- SOC. PALITALSOFT SPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00994810430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALITALSOFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZC539438CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GRAFICA E STAMPA MANIFESTI "AUGURI DI NATALE ANNO 2022" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC539438CA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>154.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z633943ACF</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI AGRICOLI UFFICIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI. SMART CIG Z633943ACF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>322.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <cig>ZE8393A072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>L.R. 20 GIUGNO 2016 N.8 AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE E GIARDINI STORICI 2021-2022 DTR REGIONE LAZIO G10599/2021 E G01111/2022  ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DI €.50.000 E AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBSRG65M16E472Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBONA SERGIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRBSRG65M16E472Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBONA SERGIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI – PROROGA TECNICA CONTRATTO REP.2123 DEL 24.10.2016 DE VIZIA TRANSFER</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANSFER SPA CASSINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03757510015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VIZIA TRANSFER SPA CASSINO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429214.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>154231.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8525250AD9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO AREA MERCATO - CIG 8525250AD9 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TE.MA.TE. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02038490591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA.TE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49035.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49035.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z253950B9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ICARICO PER RILIEVI E MISURAZIONI MATERIALE ESTRATTO DALLA CAVA UNICALCE SPA - CIG Z253950B9B - ANNO SOLARE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLCDNL88D18D708Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLCDNL88D18D708Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM PLACITELLI DANILO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD1394E79B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESERCITAZIONE AL TIRO PRESSO POLIGONO " TIRO A SEGNO NAZIONALE PONTECORVO" ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>62489590600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIGONO DI TIRO NAZIONALE PONTECORVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 720/2018.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00076260595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI FONDI FILIALE DI ITRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00076260595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI FONDI FILIALE DI ITRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2626.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA3951014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MUSEO DEL BRIGANTAGGIO E PER I SERVIZI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE. CIG ZAA3951014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568490591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>antonelli carmela</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568490591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>antonelli carmela</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A362E3F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. L3 "AFFITTO LOCALI, CONDOMINIO, REGISTRAZIONE CONTRATTI" E RIMODULAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z2035A5A89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81003170594</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO COD. 486 PR2: IMPEGNO DI SPESA VOCE COD. L3 "AFFITTO LOCALI, CONDOMINIO, REGISTRAZIONE CONTRATTI" E RIMODULAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE SPORTELLO PNRR E PNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL SUPPORTO E LA GESTIONE - CIG Z8F39597F3</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PC PORTATILE PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. CIG Z4F395AAFA</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI ITRI</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURA SPORTIVA VIA GRAMSCI - CIG Z67395B659 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE IMMOBILI - CIG Z303865897 - DETERMINAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mancini Antonio &amp; C. snc</ragioneSociale>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICI SAMARITAN PAD 350P - CODICE CIG: Z2A395CE1B</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MUCCITELLI TOLMINO</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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          <codiceFiscale>15503621003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUDERIA AURORA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>PROGRAMMA EVENTI NATALE 2022. DETERMINAZIONI</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO E TONER- CIG ZDB395C5ED</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI ITRI CIG: Z2D395E286</oggetto>
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